О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Балахнинского муниципального района от 24.12.2019 № 136 «О бюджете Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Земского собрания Балахнинского муниципального района от 24.12.2019 № 136 «О бюджете Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2020 №42) следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального района на 2020 год:
- общий объем доходов в сумме 2 206 227,7 тыс. рублей
- общий объем расходов в сумме 2 218 760,6 тыс. рублей;
- размер дефицита в сумме 12 532,9 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 800 723,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 675 772,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 800 723,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 18 186,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 675 772,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 37 331,2 тыс. рублей;
3) размер дефицита на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.3. в приложении 3:
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование доходов
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
2 00 00000 00 0000 000
|
2. Безвозмездные поступления
|
1 725 945,9
|
1 329 123,7
|
1 167 259,4
|
|
2 02 00000 00 0000 000
|
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
1 728 539,2
|
1 329 123,7
|
1 167 259,4
|
|
2 02 20000 00 0000 150
|
2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
480 679,2
|
279 678,8
|
128 702,5
|
|
2 02 20077 05 0000 150
|
2.1.2.1.Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения
|
9 597,9
|
14 233,9
|
0,0
|
|
2 02 20077 05 0000 150
|
2.1.2.2.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
24 438,7
|
79 377,2
|
0,0
|
|
2 02 29999 05 0000 150
|
2.1.2.13. Субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
|
22 891,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 29999 05 0000 150
|
2.1.2.22. Субсидии на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
|
13 278,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 29999 05 0000 150
|
2.1.2.28. Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области
|
4 505,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 30000 00 0000 150
|
2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
789 720,9
|
793 572,6
|
800 446,1
|
|
2 02 30024 05 0000 150
|
2.1.3.1. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
2 02 30024 05 0000 150
|
2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий в области сельскохозяйственного производства
|
3 978,9
|
3 878,9
|
3 878,9
|
|
2 02 30024 05 0000 150
|
2.1.3.21 Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
|
3 433,1
|
423,2
|
424,2
|
|
2 02 35508 05 0000 150
|
2.1.3.33.Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования
|
69,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 30024 05 0000 150
|
2.1.3.35. Субвенция на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
|
207,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 40000 00 0000 150
|
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты
|
170 739,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 40014 05 0000 150
|
2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
12 800,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 45160 05 0000 150
|
2.1.4.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Средства резервного фонда Правительства Нижегородской области
|
122 698,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 45160 05 0000 150
|
2.1.4.5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Фонд на поддержку территорий
|
3 166,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 45160 05 0000 150
|
2.1.4.6. Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
|
15 651,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2 02 45160 05 0000 150
|
2.1.4.7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
|
5 616,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего доходов
|
2 206 227,7
|
1 800 723,7
|
1 675 772,0
|
1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2020 год в сумме 1 728 539,2 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1 441 139,7 тыс.рублей;
- на 2021 год в сумме 1 329 123,7 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1 073 251,4 тыс.рублей;
- на 2022 год в сумме 1 167 259,4 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 929 148,6 тыс.рублей.»;
1.4. в приложении 5:
|
Наименование
|
Код бюджетной классификации
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
Целевая статья расходов
|
Вид расхо
дов
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
01 0 00 00000
|
000
|
1 171 353,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
01 1 00 00000
|
000
|
922 784,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
|
01 1 12 00000
|
000
|
509 042,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних
|
01 1 12 21590
|
000
|
98 966,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 12 21590
|
600
|
98 966,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"
|
01 1 D2 00000
|
000
|
2 564,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций
|
01 1 D2 74850
|
000
|
2 564,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 D2 74850
|
600
|
2 564,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"
|
01 2 00 00000
|
000
|
71 209,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация отдыха и оздоровление детей
|
01 2 07 00000
|
000
|
2 783,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря
|
01 2 07 25210
|
000
|
748,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 2 07 25210
|
600
|
748,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
|
01 5 00 00000
|
000
|
93 866,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации
|
01 5 16 00000
|
000
|
38 996,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений образований за счет средств фонда на поддержку территорий
|
01 5 16 22000
|
000
|
1 329,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 5 16 22000
|
600
|
1 329,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений
|
01 5 16 25020
|
000
|
9 551,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 5 16 25020
|
600
|
9 551,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений
|
01 5 16 S2180
|
000
|
23 940,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 5 16 S2180
|
600
|
23 940,8
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета
|
|
|
22 891,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений"
|
01 6 00 00000
|
000
|
2 729,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Проведение работ в образовательных учреждениях, направленных на повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, выполнение предписаний госпожнадзора
|
01 6 01 00000
|
000
|
2 729,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений
|
01 6 01 25020
|
000
|
2 729,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
01 6 01 25020
|
400
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 6 01 25020
|
600
|
2 729,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся"
|
01 8 00 00000
|
000
|
26 263,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
01 8 05 00000
|
000
|
21 342,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
01 8 05 S2490
|
000
|
5 256,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 8 05 S2490
|
600
|
5 256,7
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г." за счет средств областного бюджета
|
|
|
4 505,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г." за счет средств местного бюджета
|
|
|
751,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры Балахнинского района на 2015-2020 годы"
|
02 0 00 00000
|
000
|
185 613,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
|
02 2 00 00000
|
000
|
46 399,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
02 2 01 00000
|
000
|
15 381,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
|
02 2 01 S2150
|
000
|
13 278,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 2 01 S2150
|
600
|
13 278,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
02 5 00 00000
|
000
|
9 133,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание аппарата управления
|
02 5 01 00000
|
000
|
3 394,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
02 5 01 00190
|
000
|
3 394,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
02 5 01 00190
|
100
|
3 291,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения Балахнинского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", Муниципальная программа "Обеспечение населения Балахнинского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2025 годы"
|
06 0 00 00000
|
000
|
66 828,2
|
76 713,1
|
60 349,9
|
|
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы", Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы"
|
06 1 00 00000
|
000
|
35 669,9
|
45 301,0
|
28 680,3
|
|
Основные мероприятия по развитию системы газоснабжения
|
06 1 03 00000
|
000
|
12 164,3
|
17 792,4
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
06 1 03 26010
|
000
|
2 566,4
|
3 558,5
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
06 1 03 26010
|
400
|
2 566,4
|
3 558,5
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
06 1 03 S2850
|
000
|
9 597,9
|
14 233,9
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
06 1 03 S2850
|
400
|
9 597,9
|
14 233,9
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального района Нижегородской области до 2020 года", Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы"
|
08 0 00 00000
|
000
|
13 279,4
|
13 893,4
|
13 909,5
|
|
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Балахнинского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года, Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Балахнинского муниципального района Нижегородской области" на 2021-2025 годы
|
08 1 00 00000
|
000
|
9 300,5
|
10 014,5
|
10 030,6
|
|
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
|
08 1 01 00000
|
000
|
2 307,5
|
2 602,3
|
2 603,0
|
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
|
08 1 01 R5020
|
000
|
56,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
08 1 01 R5020
|
800
|
56,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета
|
08 1 01 73210
|
000
|
207,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
08 1 01 73210
|
800
|
207,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса
|
08 1 03 00000
|
000
3 447,2000
|
3 447,2
3 300,4
|
423,2
423,2
|
424,2
424,2
|
|
Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
|
08 1 03 73220
|
000
|
3 433,1
|
423,2
|
424,2
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
08 1 03 73220
|
800
|
3 433,1
|
423,2
|
424,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Балахнинского муниципального района на период до 2020 года"
|
10 0 00 00000
|
000
|
133 256,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Балахнинского муниципального района"
|
10 2 00 00000
|
000
|
106 972,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Обеспечение поселений района средствами на сбалансированность бюджетов
|
10 2 02 00000
|
000
|
64 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
|
10 2 02 81020
|
000
|
64 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
10 2 02 81020
|
500
|
64 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов, районного бюджета в целях софинансирования с областным и федеральным бюджетами
|
10 2 03 00000
|
000
|
1 958,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты за счет средств фонда на поддержку территорий
|
10 2 03 22000
|
000
|
875,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
10 2 03 22000
|
500
|
875,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Балахнинского муниципального района"
|
10 3 00 00000
|
000
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
|
10 3 14 00000
|
000
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального района
|
10 3 14 26000
|
000
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
10 3 14 26000
|
200
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
10 4 00 00000
|
000
|
15 970,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности финансового управления администрации Балахнинского муниципального района
|
10 4 01 00000
|
000
|
15 970,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
10 4 01 00190
|
000
|
15 409,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
10 4 01 00190
|
200
|
662,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-202 годы"
|
11 0 00 00000
|
000
|
7 475,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Обеспечение информирования и оповещения населения Балахнинского муниципального района
|
11 0 09 00000
|
000
|
6 143,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
|
11 0 09 S2370
|
000
|
5 425,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
11 0 09 S2370
|
800
|
5 425,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы", Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы"
|
14 0 00 00000
|
000
|
2 105,0
|
2 020,1
|
2 040,7
|
|
Подпрограмма "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального района"
|
14 1 00 00000
|
000
|
2 105,0
|
2 020,1
|
2 040,7
|
|
Создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
14 1 06 00000
|
000
|
1 605,0
|
1 520,1
|
1 540,7
|
|
Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального района"
|
14 1 06 00590
|
000
|
1 605,0
|
1 520,1
|
1 540,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
14 1 06 00590
|
600
|
1 605,0
|
1 520,1
|
1 540,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы
|
77 0 00 00000
|
000
|
597 557,8
|
248 842,7
|
239 833,6
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
77 7 00 00000
|
000
|
597 557,8
|
248 842,7
|
239 833,6
|
|
Содержание аппарата управления
|
77 7 01 00000
|
000
|
92 343,4
|
88 676,3
|
88 766,1
|
|
Высшее должностное лицо муниципального образования
|
77 7 01 01000
|
000
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
77 7 01 01000
|
100
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
77 7 01 00190
|
000
|
85 302,8
|
80 369,4
|
80 459,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
77 7 01 00190
|
100
|
73 258,6
|
68 527,2
|
68 410,1
|
|
Муниципальные учреждения
|
77 7 02 00000
|
000
|
32 895,3
|
23 262,9
|
23 530,1
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
77 7 02 00590
|
000
|
28 199,4
|
19 739,2
|
19 885,5
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
77 7 02 00590
|
100
|
12 600,4
|
12 112,7
|
12 233,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
77 7 02 00590
|
600
|
10 847,5
|
3 125,0
|
3 150,2
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
77 7 03 00000
|
000
|
102 716,2
|
56 485,5
|
60 873,7
|
|
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области
|
77 7 03 21000
|
000
|
58 291,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
77 7 03 21000
|
500
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
77 7 03 21000
|
800
|
58 291,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
|
77 7 03 22000
|
000
|
595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
77 7 03 22000
|
300
|
595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального района
|
77 7 03 26000
|
000
|
11 235,1
|
369,2
|
369,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 26000
|
200
|
11 120,1
|
254,2
|
254,2
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
77 7 03 26010
|
000
|
138,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
77 7 03 26010
|
400
|
138,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Ежемесячная доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
|
77 7 03 29980
|
000
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
77 7 03 29980
|
300
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях счет средств областного бюджета
|
77 7 03 73310
|
000
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 73310
|
200
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета
|
77 7 03 S2450
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
77 7 03 S2450
|
400
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
|
77 7 04 00000
|
000
|
177 429,1
|
80 418,0
|
25 000,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области
|
77 7 04 21000
|
000
|
64 269,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
77 7 04 21000
|
500
|
64 269,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселений на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
77 7 04 S2450
|
000
|
10 269,7
|
13 000,0
|
0,0
|
|
Межбюджетные трансферты
|
77 7 04 S2450
|
500
|
10 269,7
|
13 000,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселений на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета
|
|
|
5 615,7
|
13 000,0
|
0,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселений на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств районного бюджета
|
|
|
4 654,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)
|
77 7 С2 00000
|
000
|
15 651,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). на оплату труда работников, за счет средств областного бюджета
|
77 7 С2 74190
|
000
|
11 435,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
77 7 С2 74190
|
800
|
11 435,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). на оплату коммунальных услуг
|
77 7 С2 74210
|
000
|
4 215,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
77 7 С2 74210
|
800
|
4 215,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). за счет средств областного бюджета
|
77 7 С2 74220
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
77 7 С2 74220
|
200
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
2 218 760,6
|
1 782 536,9
|
1 638 440,8
|
1.5. в приложении 6:
|
Наименование
|
Код бюджетной классификации
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
Ведомство
|
Раз
дел
|
Подраз-дел
|
Целевая статья расходов
|
Вид расходов
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
|
001
|
|
|
|
|
133 651,8
|
91 676,1
|
98 441,0
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
|
01
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
17 380,9
|
18 116,4
|
18 121,9
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
|
01
|
06
|
00 0 00 00000
|
000
|
15 409,0
|
15 460,6
|
15 462,3
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Балахнинского муниципального района на период до 2020 года"
|
|
01
|
06
|
10 0 00 00000
|
000
|
15 409,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
01
|
06
|
10 4 00 00000
|
000
|
15 409,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение деятельности финансового управления администрации Балахнинского муниципального района
|
|
01
|
06
|
10 4 01 00000
|
000
|
15 409,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
01
|
06
|
10 4 01 00190
|
000
|
15 409,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
01
|
06
|
10 4 01 00190
|
200
|
662,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
01
|
13
|
00 0 00 00000
|
000
|
1 971,9
|
2 655,8
|
2 659,6
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Балахнинского муниципального района на период до 2020 года"
|
|
01
|
13
|
10 0 00 00000
|
000
|
1 971,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Балахнинского муниципального района"
|
|
01
|
13
|
10 3 00 00000
|
000
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
|
|
01
|
13
|
10 3 14 00000
|
000
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального района
|
|
01
|
13
|
10 3 14 26000
|
000
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
01
|
13
|
10 3 14 26000
|
200
|
1 108,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
05
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
775,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Благоустройство
|
|
05
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
775,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Балахнинского муниципального района на период до 2020 года"
|
|
05
|
03
|
10 0 00 00000
|
000
|
775,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Балахнинского муниципального района"
|
|
05
|
03
|
10 2 00 00000
|
000
|
775,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов
|
|
05
|
03
|
10 2 03 00000
|
000
|
775,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты за счет средств фонда на поддержку территорий
|
|
05
|
03
|
10 2 03 22000
|
000
|
775,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
|
05
|
03
|
10 2 03 22000
|
500
|
775,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
|
14
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
105 013,7
|
63 375,7
|
70 321,9
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
|
|
14
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
64 131,3
|
17 954,0
|
22 647,5
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Балахнинского муниципального района на период до 2020 года"
|
|
14
|
03
|
10 0 00 00000
|
000
|
64 131,3
|
17 954,0
|
22 647,5
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Балахнинского муниципального района"
|
|
14
|
03
|
10 2 00 00000
|
000
|
64 131,3
|
17 954,0
|
22 647,5
|
|
|
Обеспечение поселений района средствами на сбалансированность бюджетов
|
|
14
|
03
|
10 2 02 00000
|
000
|
64 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
|
|
14
|
03
|
10 2 02 81020
|
000
|
64 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
|
14
|
03
|
10 2 02 81020
|
500
|
64 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
|
057
|
|
|
|
|
158 276,1
|
149 066,6
|
151 040,3
|
|
|
Культура и кинематография
|
|
08
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
99 058,3
|
88 340,7
|
91 365,7
|
|
|
Культура
|
|
08
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
89 924,4
|
78 952,6
|
81 922,9
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры Балахнинского района на 2015-2020 годы"
|
|
08
|
01
|
02 0 00 00000
|
000
|
89 924,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
|
|
08
|
01
|
02 2 00 00000
|
000
|
15 205,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
|
08
|
01
|
02 2 01 00000
|
000
|
15 205,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
|
|
08
|
01
|
02 2 01 S2150
|
000
|
13 278,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
08
|
01
|
02 2 01 S2150
|
600
|
13 278,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
|
08
|
04
|
00 0 00 00000
|
000
|
9 133,9
|
9 388,1
|
9 442,8
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры Балахнинского района на 2015-2020 годы"
|
|
08
|
04
|
02 0 00 00000
|
000
|
9 133,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
08
|
04
|
02 5 00 00000
|
000
|
9 133,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
08
|
04
|
02 5 01 00000
|
000
|
3 394,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
08
|
04
|
02 5 01 00190
|
000
|
3 394,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
|
08
|
04
|
02 5 01 00190
|
100
|
3 291,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального района
|
074
|
|
|
|
|
1 122 943,7
|
1 060 992,3
|
1 068 429,5
|
|
|
Образование
|
|
07
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
1 104 265,8
|
1 038 666,4
|
1 046 103,6
|
|
|
Дошкольное образование
|
|
07
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
388 831,3
|
381 408,4
|
383 504,9
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
|
07
|
01
|
01 0 00 00000
|
000
|
388 831,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
|
|
07
|
01
|
01 5 00 00000
|
000
|
8 221,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации
|
|
07
|
01
|
01 5 16 00000
|
000
|
6 751,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений
|
|
07
|
01
|
01 5 16 25020
|
000
|
1 447,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
01
|
01 5 16 25020
|
600
|
1 447,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»
|
|
07
|
01
|
01 6 00 00000
|
000
|
833,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Проведение работ в образовательных учреждениях, направленных на повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, выполнение предписаний госпожнадзора
|
|
07
|
01
|
01 6 01 00000
|
000
|
833,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений
|
|
07
|
01
|
01 6 01 25020
|
000
|
833,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
01
|
01 6 01 25020
|
600
|
833,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Общее образование
|
|
07
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
577 323,6
|
513 210,8
|
515 630,1
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
|
07
|
02
|
01 0 00 00000
|
000
|
575 539,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
|
07
|
02
|
01 1 00 00000
|
000
|
524 830,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
|
|
07
|
02
|
01 1 12 00000
|
000
|
497 542,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних
|
|
07
|
02
|
01 1 12 21590
|
000
|
98 966,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 1 12 21590
|
600
|
98 966,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"
|
|
07
|
02
|
01 1 D2 00000
|
000
|
2 564,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций
|
|
07
|
02
|
01 1 D2 74850
|
000
|
2 564,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 1 D2 74850
|
600
|
2 564,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
|
|
07
|
02
|
01 5 00 00000
|
000
|
23 909,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации
|
|
07
|
02
|
01 5 16 00000
|
000
|
20 909,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений образований за счет средств фонда на поддержку территорий
|
|
07
|
02
|
01 5 16 22000
|
000
|
1 329,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 5 16 22000
|
600
|
1 329,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета
|
|
07
|
02
|
01 5 16 S2180
|
000
|
18 637,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 5 16 S2180
|
600
|
18 637,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
17 849,4
|
|
|
|
|
Подпрограмма 'Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений'
|
|
07
|
02
|
01 6 00 00000
|
000
|
536,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Проведение работ в образовательных учреждениях, направленных на повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, выполнение предписаний госпожнадзора
|
|
07
|
02
|
01 6 01 00000
|
000
|
536,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений
|
|
07
|
02
|
01 6 01 25020
|
000
|
536,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 6 01 25020
|
600
|
536,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся"
|
|
07
|
02
|
01 8 00 00000
|
000
|
26 263,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
|
07
|
02
|
01 8 05 00000
|
000
|
21 342,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
|
07
|
02
|
01 8 05 S2490
|
000
|
5 256,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 8 05 S2490
|
600
|
5 256,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г." за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
4 505,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г." за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
751,2
|
|
|
|
|
Молодежная политика
|
|
07
|
07
|
00 0 00 00000
|
000
|
2 783,0
|
8 034,2
|
8 034,2
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
|
07
|
07
|
01 0 00 00000
|
000
|
2 783,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"
|
|
07
|
07
|
01 2 00 00000
|
000
|
2 783,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Организация отдыха и оздоровление детей
|
|
07
|
07
|
01 2 07 00000
|
000
|
2 783,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря
|
|
07
|
07
|
01 2 07 25210
|
000
|
748,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
07
|
01 2 07 25210
|
600
|
748,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации Балахнинского муниципального района
|
082
|
|
|
|
|
13 279,4
|
13 893,4
|
13 909,5
|
|
|
Национальная экономика
|
|
04
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
13 279,4
|
13 893,4
|
13 909,5
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
|
04
|
05
|
00 0 00 00000
|
000
|
13 279,4
|
13 893,4
|
13 909,5
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального района Нижегородской области до 2020 года", Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы"
|
|
04
|
05
|
08 0 00 00000
|
000
|
13 279,4
|
13 893,4
|
13 909,5
|
|
|
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Балахнинского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года, Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Балахнинского муниципального района Нижегородской области" на 2021-2025 годы
|
|
04
|
05
|
08 1 00 00000
|
000
|
9 300,5
|
10 014,5
|
10 030,6
|
|
|
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
|
|
04
|
05
|
08 1 01 00000
|
000
|
2 099,8
|
2 602,3
|
2 603,0
|
|
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
|
|
04
|
05
|
08 1 01 R5020
|
000
|
56,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
05
|
08 1 01 R5020
|
800
|
56,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета
|
|
04
|
05
|
08 1 01 73210
|
000
|
207,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
05
|
08 1 01 73210
|
800
|
207,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса
|
|
04
|
05
|
08 1 03 00000
|
000
|
3 447,2
|
423,2
|
424,2
|
|
|
Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
|
|
04
|
05
|
08 1 03 73220
|
000
|
3 433,1
|
423,2
|
424,2
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
05
|
08 1 03 73220
|
800
|
3 433,1
|
423,2
|
424,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области
|
487
|
|
|
|
|
770 502,8
|
433 935,8
|
286 641,9
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
|
01
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
105 193,0
|
82 940,4
|
83 232,9
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
|
01
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
02
|
77 0 00 00000
|
000
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
02
|
77 7 00 00000
|
000
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
01
|
02
|
77 7 01 00000
|
000
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
|
Высшее должностное лицо муниципального образования
|
|
01
|
02
|
77 7 01 01000
|
000
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
|
01
|
02
|
77 7 01 01000
|
100
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
01
|
04
|
00 0 00 00000
|
000
|
72 174,1
|
67 328,7
|
67 418,5
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
04
|
77 0 00 00000
|
000
|
72 174,1
|
67 328,7
|
67 418,5
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
04
|
77 7 00 00000
|
000
|
72 174,1
|
67 328,7
|
67 418,5
|
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
01
|
04
|
77 7 01 00000
|
000
|
72 124,1
|
67 328,7
|
67 418,5
|
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
01
|
04
|
77 7 01 00190
|
000
|
70 319,7
|
65 526,3
|
65 616,1
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
|
01
|
04
|
77 7 01 00190
|
100
|
59 150,6
|
54 559,2
|
54 442,1
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
01
|
13
|
00 0 00 00000
|
000
|
31 603,2
|
13 025,0
|
13 090,7
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
13
|
77 0 00 00000
|
000
|
28 899,4
|
11 489,0
|
11 554,7
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
13
|
77 7 00 00000
|
000
|
28 899,4
|
11 489,0
|
11 554,7
|
|
|
Муниципальные учреждения
|
|
01
|
13
|
77 7 02 00000
|
000
|
16 413,8
|
10 014,8
|
10 080,5
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
|
01
|
13
|
77 7 02 00590
|
000
|
15 136,4
|
10 014,8
|
10 080,5
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
|
01
|
13
|
77 7 02 00590
|
100
|
6 872,5
|
6 569,0
|
6 634,7
|
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
01
|
13
|
77 7 03 00000
|
000
|
11 874,8
|
1 474,2
|
1 474,2
|
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального района
|
|
01
|
13
|
77 7 03 26000
|
000
|
10 659,1
|
254,2
|
254,2
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
01
|
13
|
77 7 03 26000
|
200
|
10 659,1
|
254,2
|
254,2
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
|
03
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
8 216,3
|
8 051,3
|
8 100,8
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
|
03
|
09
|
00 0 00 00000
|
000
|
7 087,3
|
6 551,3
|
6 600,8
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
03
|
09
|
77 0 00 00000
|
000
|
6 279,1
|
5 729,3
|
5 778,8
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
03
|
09
|
77 7 00 00000
|
000
|
6 279,1
|
5 729,3
|
5 778,8
|
|
|
Муниципальные учреждения
|
|
03
|
09
|
77 7 02 00000
|
000
|
5 919,4
|
5 729,3
|
5 778,8
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
|
03
|
09
|
77 7 02 00590
|
000
|
5 919,4
|
5 729,3
|
5 778,8
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
|
03
|
09
|
77 7 02 00590
|
100
|
5 141,1
|
4 951,0
|
5 000,5
|
|
|
Национальная экономика
|
|
04
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
130 394,7
|
57 445,1
|
15 047,7
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
|
04
|
05
|
00 0 00 00000
|
000
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
04
|
05
|
77 0 00 00000
|
000
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
04
|
05
|
77 7 00 00000
|
000
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
04
|
05
|
77 7 03 00000
|
000
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
|
Расходы на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных
|
|
04
|
05
|
77 7 03 73310
|
000
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
|
|
04
|
05
|
77 7 03 73310
|
200
|
691,8
|
597,7
|
597,7
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
|
04
|
09
|
00 0 00 00000
|
000
|
90 254,5
|
42 418,0
|
0,0
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
04
|
09
|
77 0 00 00000
|
000
|
90 254,5
|
42 418,0
|
0,0
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
04
|
09
|
77 7 00 00000
|
000
|
90 254,5
|
42 418,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
|
|
04
|
09
|
77 7 04 00000
|
000
|
90 254,5
|
42 418,0
|
0,0
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области
|
|
04
|
09
|
77 7 04 21000
|
000
|
32 715,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
|
04
|
09
|
77 7 04 21000
|
500
|
32 715,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Связь и информатика
|
|
04
|
10
|
00 0 00 00000
|
000
|
7 192,5
|
1 743,1
|
1 743,1
|
|
|
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы"
|
|
04
|
10
|
11 0 00 00000
|
000
|
6 167,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение информирования и оповещения населения Балахнинского муниципального района
|
|
04
|
10
|
11 0 09 00000
|
000
|
6 143,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области
|
|
04
|
10
|
11 0 09 S2370
|
000
|
5 425,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
10
|
11 0 09 S2370
|
800
|
5 425,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
|
04
|
12
|
00 0 00 00000
|
000
|
20 863,1
|
2 020,1
|
2 040,7
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы", Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы"
|
|
04
|
12
|
14 0 00 00000
|
000
|
2 105,0
|
2 020,1
|
2 040,7
|
|
|
Подпрограмма "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального района"
|
|
04
|
12
|
14 1 00 00000
|
000
|
2 105,0
|
2 020,1
|
2 040,7
|
|
|
Создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
04
|
12
|
14 1 06 00000
|
000
|
1 605,0
|
1 520,1
|
1 540,7
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального района"
|
|
04
|
12
|
14 1 06 00590
|
000
|
1 605,0
|
1 520,1
|
1 540,7
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
04
|
12
|
14 1 06 00590
|
600
|
1 605,0
|
1 520,1
|
1 540,7
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
04
|
12
|
77 0 00 00000
|
000
|
15 651,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
04
|
12
|
77 7 00 00000
|
000
|
15 651,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)
|
|
04
|
12
|
77 7 C2 00000
|
000
|
15 651,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). на оплату труда работников, за счет средств областного бюджета
|
|
04
|
12
|
77 7 C2 74190
|
000
|
11 435,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
12
|
77 7 C2 74190
|
800
|
11 435,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). на оплату коммунальных услуг
|
|
04
|
12
|
77 7 C2 74210
|
000
|
4 215,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
12
|
77 7 C2 74210
|
800
|
4 215,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). за счет средств областного бюджета
|
|
04
|
12
|
77 7 C2 74220
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
12
|
77 7 C2 74220
|
800
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
05
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
383 523,8
|
115 647,9
|
127 948,4
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
|
05
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
124 596,2
|
30 792,4
|
0,0
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения Балахнинского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
|
|
05
|
02
|
06 0 00 00000
|
000
|
12 164,3
|
17 792,4
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы"
|
|
05
|
02
|
06 1 00 00000
|
000
|
12 164,3
|
17 792,4
|
0,0
|
|
|
Основные мероприятия по развитию системы газоснабжения
|
|
05
|
02
|
06 1 03 00000
|
000
|
12 164,3
|
17 792,4
|
0,0
|
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
|
05
|
02
|
06 1 03 26010
|
000
|
2 566,4
|
3 558,5
|
0,0
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
02
|
06 1 03 26010
|
400
|
2 566,4
|
3 558,5
|
0,0
|
|
|
Расходы на капитальные вложения в объекты газоснабжения за счет средств областного бюджета
|
|
05
|
02
|
06 1 03 S2850
|
000
|
9 597,9
|
14 233,9
|
0,0
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
02
|
06 1 03 S2850
|
400
|
9 597,9
|
14 233,9
|
0,0
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
05
|
02
|
77 0 00 00000
|
000
|
112 431,9
|
13 000,0
|
0,0
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
05
|
02
|
77 7 00 00000
|
000
|
112 431,9
|
13 000,0
|
0,0
|
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
05
|
02
|
77 7 03 00000
|
000
|
70 127,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
|
|
05
|
02
|
77 7 03 21000
|
000
|
58 291,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
05
|
02
|
77 7 03 21000
|
800
|
58 291,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
|
05
|
02
|
77 7 03 26010
|
000
|
138,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
02
|
77 7 03 26010
|
400
|
138,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета
|
|
05
|
02
|
77 7 03 S2450
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
02
|
77 7 03 S2450
|
400
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
|
|
05
|
02
|
77 7 04 00000
|
000
|
42 304,8
|
13 000,0
|
0,0
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
|
|
05
|
02
|
77 7 04 21000
|
000
|
31 554,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
|
05
|
02
|
77 7 04 21000
|
500
|
31 554,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселений на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
|
05
|
02
|
77 7 04 S2450
|
000
|
10 269,7
|
13 000,0
|
0,0
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
|
05
|
02
|
77 7 04 S2450
|
500
|
10 269,7
|
13 000,0
|
0,0
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселений на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета
|
|
05
|
02
|
|
|
5 615,7
|
13 000,0
|
0,0
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселений на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
|
|
05
|
02
|
|
|
4 654,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
|
06
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
|
06
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
06
|
03
|
77 0 00 00000
|
000
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
06
|
03
|
77 7 00 00000
|
000
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Муниципальные учреждения
|
|
06
|
03
|
77 7 02 00000
|
000
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
|
06
|
03
|
77 7 02 00590
|
000
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
06
|
03
|
77 7 02 00590
|
600
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Образование
|
|
07
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
60 987,2
|
52 660,2
|
600,0
|
|
|
Общее образование
|
|
07
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Балахнинского муниципального района на 2015-2020 г.г."
|
|
07
|
02
|
01 0 00 00000
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений"
|
|
07
|
02
|
01 6 00 00000
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Проведение работ в образовательных учреждениях, направленных на повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, выполнение предписаний госпожнадзора
|
|
07
|
02
|
01 6 01 00000
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Расходы на укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений
|
|
07
|
02
|
01 6 01 25020
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
07
|
02
|
01 6 01 25020
|
400
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Культура и кинематография
|
|
08
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
28 761,6
|
82 971,5
|
0,0
|
|
|
Культура
|
|
08
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
28 761,6
|
82 971,5
|
0,0
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
08
|
01
|
77 0 00 00000
|
000
|
461,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
08
|
01
|
77 7 00 00000
|
000
|
461,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
08
|
01
|
77 7 03 00000
|
000
|
461,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального района
|
|
08
|
01
|
77 7 03 26000
|
000
|
461,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
|
|
08
|
01
|
77 7 03 26000
|
200
|
461,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Социальная политика
|
|
10
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
37 022,9
|
39 170,7
|
43 517,3
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
|
10
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
10
|
01
|
77 0 00 00000
|
000
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
10
|
01
|
77 7 00 00000
|
000
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
10
|
01
|
77 7 03 00000
|
000
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
|
Ежемесячная доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
|
|
10
|
01
|
77 7 03 29980
|
000
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
|
10
|
01
|
77 7 03 29980
|
300
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
|
Социальное обеспечение населения
|
|
10
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
595,0
|
0,0
|
2 092,2
|
|
|
Непрограммные расходы
|
|
10
|
03
|
77 0 00 00000
|
000
|
595,0
|
0,0
|
2 092,2
|
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
10
|
03
|
77 7 00 00000
|
000
|
595,0
|
0,0
|
2 092,2
|
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
10
|
03
|
77 7 03 00000
|
000
|
595,0
|
0,0
|
2 092,2
|
|
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
|
|
10
|
03
|
77 7 03 22000
|
000
|
595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
|
10
|
03
|
77 7 03 22000
|
300
|
595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
2 218 760,6
|
1 782 536,9
|
1 638 440,8
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. в приложении 7:
|
Наименование
|
Код бюджетной классификации
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
Раз дел
|
Под раз дел
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
00
|
142 789,1
|
121 029,5
|
121 333,4
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
01
|
02
|
1 074,9
|
2 343,2
|
2 343,2
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
72 174,1
|
67 328,7
|
67 418,5
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
01
|
06
|
24 423,9
|
24 475,5
|
24 477,2
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01
|
13
|
34 662,7
|
16 665,9
|
16 741,3
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
03
|
00
|
8 716,3
|
8 051,3
|
8 100,8
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
03
|
09
|
7 087,3
|
6 551,3
|
6 600,8
|
|
Национальная экономика
|
04
|
00
|
143 674,1
|
71 338,5
|
28 957,2
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
04
|
05
|
13 971,2
|
14 491,1
|
14 507,2
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
04
|
09
|
90 254,5
|
42 418,0
|
0,0
|
|
Связь и информатика
|
04
|
10
|
7 192,5
|
1 743,1
|
1 743,1
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
04
|
12
|
20 863,1
|
2 020,1
|
2 040,7
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
00
|
384 299,2
|
115 647,9
|
127 948,4
|
|
Коммунальное хозяйство
|
05
|
02
|
124 596,2
|
30 792,4
|
0,0
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
56 767,2
|
56 357,1
|
57 528,8
|
|
Охрана окружающей среды
|
06
|
00
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
|
06
|
03
|
1 594,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Образование
|
07
|
00
|
1 223 399,2
|
1 151 107,3
|
1 105 451,0
|
|
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
439 231,4
|
433 468,6
|
383 504,9
|
|
Общее образование
|
07
|
02
|
577 323,6
|
513 210,8
|
515 630,1
|
|
Молодежная политика
|
07
|
07
|
2 953,3
|
8 204,5
|
8 204,5
|
|
Культура, кинематография
|
08
|
00
|
127 919,9
|
171 312,2
|
91 365,7
|
|
Культура
|
08
|
01
|
118 786,0
|
161 924,1
|
81 922,9
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08
|
04
|
9 133,9
|
9 388,1
|
9 442,8
|
|
Социальная политика
|
10
|
00
|
56 579,8
|
62 758,8
|
66 852,9
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10
|
01
|
7 105,9
|
5 819,9
|
5 819,9
|
|
Социальное обеспечение населения
|
10
|
03
|
1 010,8
|
317,0
|
2 174,7
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
14
|
00
|
105 013,7
|
63 375,7
|
70 321,9
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
14
|
03
|
64 131,3
|
17 954,0
|
22 647,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
|
2 218 760,6
|
1 782 536,9
|
1 638 440,8
|
1.7. в пункте 18. цифры «425 269,5» заменить на цифры «482 909,9», цифры «116 868,6» заменить на цифры «129 868,6»;
1.8. в пункте 21. цифры «383 303,8» заменить на цифры «440 944,2», цифры «70 462,6» заменить на цифры «83 462,6»;
1.9. в подпункте 21.1. пункта 21. цифры «71 216,8» заменить на цифры «64 131,3»;
1.10. в подпункте 21.3. пункта 21. цифры «296 828,7» заменить на цифры «361 554,6», цифры «52 508,6» заменить на цифры «65 508,6»;
1.11. подпункт 21.3. пункта 21. дополнить абзацами 17) – 18) следующего содержания:
«17) на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета;
18) на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;»;
1.12. таблицы 1, 10, 19 приложения 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
(тыс. руб.)
|
Наименование поселения
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
МО «город Балахна»
|
14 544,5
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Гидроторф»
|
19 993,6
|
9 456,9
|
11 610,7
|
|
МО «рабочий поселок Большое Козино»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Малое Козино»
|
6 800,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Шеляуховский сельсовет»
|
7 522,9
|
1 963,6
|
2 404,6
|
|
МО «Кочергинский сельсовет»
|
7 462,6
|
4 416,2
|
5 451,3
|
|
МО «Коневский сельсовет»
|
7 807,7
|
2 117,3
|
3 180,9
|
|
Всего:
|
64 131,3
|
17 954,0
|
22 647,5
|
Таблица 10
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области
(тыс. руб.)
|
Наименование поселения
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
МО «город Балахна»
|
54 377,3
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Гидроторф»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Большое Козино»
|
2 617,3
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Малое Козино»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Шеляуховский сельсовет»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Кочергинский сельсовет»
|
5 627,9
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Коневский сельсовет»
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
63 622,5
|
0,0
|
0,0
|
Таблица 19
Иные межбюджетные трансферты за счет средств фонда
на поддержку территорий
(тыс. руб.)
|
Наименование поселения
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
МО «город Балахна»
|
619,7
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Гидроторф»
|
98,8
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Большое Козино»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Малое Козино»
|
212,3
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Шеляуховский сельсовет»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Кочергинский сельсовет»
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Коневский сельсовет»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
1 030,8
|
0,0
|
0,0
|
»;
1.13. приложение 11 дополнить таблицами 20 - 21 следующего содержания:
«Таблица 20
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета
(тыс.руб.)
|
Наименование поселения
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
МО «город Балахна»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Гидроторф»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Большое Козино»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Малое Козино»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Шеляуховский сельсовет»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Кочергинский сельсовет»
|
5 615,7
|
13 000,0
|
0,0
|
|
МО «Коневский сельсовет»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
5 615,7
|
13 000,0
|
0,0
|
Таблица 21
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
(тыс.руб.)
|
Наименование поселения
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
МО «город Балахна»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Гидроторф»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Большое Козино»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «рабочий поселок Малое Козино»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Шеляуховский сельсовет»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Кочергинский сельсовет»
|
4 654,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МО «Коневский сельсовет»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
4 654,0
|
0,0
|
0,0
|
».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочая Балахна», обнародовать в местах, определенных решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 1 октября 2020 г. №3, а также разместить на официальном сайте Балахнинского муниципального округа (www.balakhna.nn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов А.Н.Сидорин
Глава местного самоуправления
Балахнинского муниципального района А.Н.Галкин
|