О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 28.01.2021 №111) следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального округа на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 2 164 479,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 2 218 960,7 тыс. рублей;
- размер дефицита в сумме 54 480,9 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального округа на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 2 021 279,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 989 458,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 994 981,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 26 298,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 934 703,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 54 755,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, размер дефицита на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. приложение 1 дополнить строками следующего содержания:
|
Ведомство
|
Код бюджетной классификации РФ
|
Администраторы доходов
|
|
001
|
|
Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа
|
|
001
|
2 19 45160 14 0000 150
|
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных округов
|
|
001
|
2 19 60010 14 0000 150
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов
|
|
487
|
|
Администрация Балахнинского муниципального округа
|
|
487
|
2 02 25304 14 0000 150
|
Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет федерального бюджета
|
|
487
|
2 02 20299 14 0000 150
|
Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
|
487
|
2 02 25303 14 0000 150
|
Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|
|
487
|
2 02 25519 14 0000 150
|
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры
|
|
487
|
2 19 60010 14 0000 150
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов
|
1.4. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:
1) на 2021 год в сумме 847 035,4 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 862 266,7 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 972 562,8 тыс. рублей.»;
1.6. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2021 год в сумме 1 343 995,8 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1 117 570,2 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 1 159 013,1 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 969 355,1 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 1 016 896,0 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 894 351,7 тыс. рублей.»;
1.7. приложение 4 изложить в следующей редакции:
Источники финансирования дефицита бюджета
Балахнинского муниципального округа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
Разница между привлеченными и погашенными бюджетом муниципального округа в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций
|
60 000,0
|
16 500,0
|
0,0
|
|
Разница между привлеченными и погашенными бюджетом муниципального округа в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-60 000,0
|
-16 500,0
|
0,0
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение соответствующего финансового года
|
54 480,9
|
0,0
|
0,0
|
|
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
54 480,9
|
0,0
|
0,0
|
1.8. в приложении 5:
|
Наименование
|
Код бюджетной классификации
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
Целевая статья расходов
|
Вид расходов
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»
|
01 0 00 00000
|
000
|
1 221 105,5
|
1 222 802,5
|
1 122 763,0
|
|
Подпрограмма «Развитие общего образования»
|
01 1 00 00000
|
000
|
969 758,2
|
969 408,1
|
969 408,1
|
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
|
01 1 02 00000
|
000
|
542 162,6
|
541 888,3
|
541 888,3
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних
|
01 1 02 21590
|
000
|
134 592,7
|
134 318,4
|
134 318,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 02 21590
|
600
|
134 592,7
|
134 318,4
|
134 318,4
|
|
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
|
01 1 02 73070
|
000
|
407 105,8
|
407 105,8
|
407 105,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 02 73070
|
600
|
407 105,8
|
407 105,8
|
407 105,8
|
|
Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство
|
01 1 04 00000
|
000
|
28 198,6
|
28 198,6
|
28 198,6
|
|
Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
|
01 1 04 53030
|
000
|
28 198,6
|
28 198,6
|
28 198,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 1 04 53030
|
600
|
28 198,6
|
28 198,6
|
28 198,6
|
|
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
|
01 2 00 00000
|
000
|
81 412,1
|
80 412,1
|
80 412,1
|
|
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий
|
01 2 02 00000
|
000
|
73 581,3
|
73 581,3
|
73 581,3
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
|
01 2 02 23590
|
000
|
73 581,3
|
73 581,3
|
73 581,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 2 02 23590
|
600
|
73 581,3
|
73 581,3
|
73 581,3
|
|
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»
|
01 5 00 00000
|
000
|
90 473,9
|
119 960,9
|
19 921,4
|
|
Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации
|
01 5 01 00000
|
000
|
18 077,3
|
119 960,9
|
19 921,4
|
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета
|
01 5 01 S2180
|
000
|
7 077,3
|
108 960,9
|
6 921,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 5 01 S2180
|
600
|
7 077,3
|
108 960,9
|
6 921,4
|
|
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
|
01 5 P2 00000
|
000
|
34 796,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов
|
01 5 P2 52320
|
000
|
34 796,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
01 5 P2 52320
|
400
|
34 796,6
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств федерального бюджета
|
|
|
33 070,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств областного бюджета
|
|
|
1 377,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств местного бюджета
|
|
|
348,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство дошкольной образовательной организации на ул. Мазурова
|
01 5 03 00000
|
000
|
37 600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
01 5 03 26010
|
000
|
964,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
01 5 03 26010
|
400
|
964,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов
|
01 5 03 S2590
|
000
|
36 635,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
01 5 03 S2590
|
400
|
36 635,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
|
|
|
36 269,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств местного бюджета
|
|
|
366,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»
|
01 8 00 00000
|
000
|
55 339,2
|
28 978,9
|
28 978,9
|
|
Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление здоровья школьников
|
01 8 01 00000
|
000
|
55 339,2
|
28 978,9
|
28 978,9
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы
|
01 8 01 L3040
|
000
|
37 744,4
|
11 384,1
|
11 384,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 8 01 L3040
|
600
|
37 744,4
|
11 384,1
|
11 384,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета
|
|
|
26 078,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|
01 A 00 00000
|
000
|
17 813,2
|
17 813,2
|
17 813,2
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений ИДЦ на основе муниципальных заданий
|
01 A 02 00000
|
000
|
5 191,0
|
5 191,0
|
5 191,0
|
|
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
|
01 A 02 27590
|
000
|
5 191,0
|
5 191,0
|
5 191,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
01 A 02 27590
|
600
|
5 191,0
|
5 191,0
|
5 191,0
|
|
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
02 0 00 00000
|
000
|
323 801,5
|
244 132,4
|
231 756,8
|
|
Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»
|
02 2 00 00000
|
000
|
96 144,4
|
16 818,2
|
3 408,0
|
|
Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры
|
02 2 01 00000
|
000
|
1 525,0
|
1 408,0
|
3 408,0
|
|
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
02 2 01 25020
|
000
|
1 064,0
|
1 200,0
|
3 200,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 2 01 25020
|
600
|
1 064,0
|
1 200,0
|
3 200,0
|
|
Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|
02 2 01 L4670
|
000
|
461,0
|
208,0
|
208,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 2 01 L4670
|
600
|
461,0
|
208,0
|
208,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
|
|
|
341,1
|
158,1
|
158,1
|
|
Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета
|
|
|
119,9
|
49,9
|
49,9
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
02 2 02 00000
|
000
|
92 004,8
|
15 410,2
|
0,0
|
|
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
02 2 02 26010
|
000
|
9 033,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
02 2 02 26010
|
400
|
9 033,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный проект "Культурная среда"
|
02 2 А1 00000
|
000
|
2 614,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на поддержку отрасли культуры
|
02 2 А1 55190
|
000
|
2 614,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 2 А1 55190
|
600
|
2 614,6
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета
|
|
|
1 934,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета
|
|
|
543,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств местного бюджета
|
|
|
136,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»
|
02 4 00 00000
|
000
|
217 369,1
|
217 008,2
|
217 008,2
|
|
Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
|
02 4 01 00000
|
000
|
217 369,1
|
217 008,2
|
217 008,2
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры
|
02 4 01 40590
|
000
|
80 794,9
|
113 109,5
|
102 478,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 4 01 40590
|
600
|
80 794,9
|
113 109,5
|
102 478,7
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок
|
02 4 01 41590
|
000
|
12 962,0
|
18 170,2
|
16 458,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 4 01 41590
|
600
|
12 962,0
|
18 170,2
|
16 458,9
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
|
02 4 01 42590
|
000
|
21 216,9
|
30 351,3
|
27 353,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
02 4 01 42590
|
600
|
21 216,9
|
30 351,3
|
27 353,9
|
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
03 0 00 00000
|
000
|
62 816,2
|
62 816,2
|
63 816,2
|
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта»
|
03 1 00 00000
|
000
|
61 406,2
|
61 406,2
|
61 406,2
|
|
Организация и проведение комплекса массовых физкультурно-спортивных мероприятий для всех категорий населения
|
03 1 03 00000
|
000
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
|
Мероприятия в области спорта, физической культуры
|
03 1 03 25270
|
000
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
03 1 03 25270
|
200
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
03 1 03 25270
|
600
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
|
07 0 00 00000
|
000
|
5 776,9
|
5 341,9
|
5 341,9
|
|
Содержание имущества муниципальной казны
|
07 0 01 00000
|
000
|
3 876,9
|
3 441,9
|
3 441,9
|
|
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Балахнинского муниципального округа
|
07 0 01 26000
|
000
|
3 876,9
|
3 441,9
|
3 441,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
07 0 01 26000
|
200
|
3 876,9
|
3 441,9
|
3 441,9
|
|
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
|
09 0 00 00000
|
000
|
2 505,5
|
2 505,5
|
2 505,5
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа"
|
09 1 00 00000
|
000
|
2 505,5
|
2 505,5
|
2 505,5
|
|
Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
|
09 1 I5 00000
|
000
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства
|
09 1 I5 55270
|
000
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
09 1 I5 55270
|
800
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
|
09 1 04 00000
|
000
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на финансовую и инвестиционную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
|
09 1 04 61010
|
000
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
09 1 04 61010
|
800
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
11 0 00 00000
|
000
|
18 466,0
|
15 452,4
|
15 477,6
|
|
Подпрограмма "Комплексное развитие"
|
11 2 00 00000
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
|
11 2 01 00000
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на разработку проектно-сметной документации и строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
|
11 2 01 26010
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
|
11 2 01 26010
|
400
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Муниципальная программа "Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
|
12 0 00 00000
|
000
|
29 240,8
|
27 471,1
|
26 542,9
|
|
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области"
|
12 1 00 00000
|
000
|
26 331,0
|
24 678,7
|
23 570,7
|
|
Перечисление социальной выплаты для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, ветеранов Великой отечественной Войны и членов их семей
|
12 1 02 00000
|
000
|
1 936,4
|
2 017,8
|
2 102,4
|
|
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
|
12 1 02 51340
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
12 1 02 51340
|
300
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»
|
12 1 02 51350
|
000
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
12 1 02 51350
|
300
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
|
12 1 02 51760
|
000
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
12 1 02 51760
|
300
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
"Муниципальная адресная программа
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2025 годы""
|
13 0 00 00000
|
000
|
26 360,5
|
2 304,3
|
12 674,7
|
|
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
|
13 0 F3 00000
|
000
|
26 360,5
|
2 304,3
|
12 674,7
|
|
Расходы на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Первый этап реализации Программы
|
13 0 F3 67483
|
000
|
16 060,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
13 0 F3 67483
|
400
|
16 060,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
|
18 0 00 00000
|
000
|
30 087,5
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
|
18 0 F2 00000
|
000
|
29 187,5
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
Расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа
|
18 0 F2 55550
|
000
|
24 823,0
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
18 0 F2 55550
|
200
|
24 823,0
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
- расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств федерального бюджета
|
|
|
21 447,1
|
21 602,5
|
21 602,5
|
|
- расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств областного бюджета
|
|
|
893,6
|
900,1
|
900,1
|
|
- расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств местного бюджета
|
|
|
2 482,3
|
2 500,3
|
2 500,3
|
|
Дополнительные расходы, направленные на развитие современной городской среды за счет средств местного бюджета
|
18 0 F2 5555D
|
000
|
4 364,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
18 0 F2 5555D
|
200
|
4 364,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
19 0 00 00000
|
000
|
2 132,0
|
2 132,0
|
2 132,0
|
|
"Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
19 0 03 00000
|
000
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
|
Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
19 0 03 25290
|
000
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
19 0 03 25290
|
200
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
|
Обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
|
19 0 07 00000
|
000
|
890,0
|
880,0
|
880,0
|
|
Обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и расходы на ее функционирование
|
19 0 07 25350
|
000
|
890,0
|
880,0
|
880,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
19 0 07 25350
|
200
|
890,0
|
880,0
|
880,0
|
|
Непрограммные расходы
|
77 0 00 00000
|
000
|
308 692,9
|
257 791,4
|
286 946,4
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
77 7 00 00000
|
000
|
308 692,9
|
257 791,4
|
286 946,4
|
|
Содержание аппарата управления
|
77 7 01 00000
|
000
|
133 196,5
|
131 280,1
|
131 280,1
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
77 7 01 00190
|
000
|
124 253,4
|
122 337,0
|
122 337,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
77 7 01 00190
|
100
|
109 654,8
|
109 438,2
|
109 438,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 01 00190
|
200
|
14 598,6
|
12 898,8
|
12 898,8
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
77 7 03 00000
|
000
|
133 357,2
|
90 001,5
|
119 112,0
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области
|
77 7 03 25080
|
000
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 25080
|
200
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Содержание, ремонт, кап. ремонт и реконструкция автодорог общего пользования собственности Балахнинского муниципального округа, ремонт и кап. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Балахнинского муниципального округа за счет средств дорожного фонда
|
77 7 03 25120
|
000
|
4 08,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 25120
|
200
|
4 087,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
77 7 03 25200
|
000
|
262,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 25200
|
200
|
262,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
|
77 7 03 25900
|
000
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 25900
|
200
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа
|
77 7 03 26000
|
000
|
4 374,2
|
624,2
|
5 624,2
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
77 7 03 26000
|
100
|
3 750,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
77 7 03 26010
|
000
|
5 248,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
77 7 03 26010
|
400
|
5 248,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Выплаты по обязательствам администрации Балахнинского муниципального округа
|
77 7 03 26600
|
000
|
3 860,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
77 7 03 26600
|
800
|
3 860,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Расходы на содержание и обслуживание уличного освещения
|
77 7 03 27100
|
000
|
39 524,2
|
37 999,9
|
37 999,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 27100
|
200
|
39 524,2
|
37 999,9
|
37 999,9
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству округа
|
77 7 03 27700
|
000
|
359,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 27700
|
200
|
359,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на реализацию общественно-значимых проектов
|
77 7 03 27800
|
000
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 27800
|
200
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы, связанные с обеспечением органов местного самоуправления лицензионным программным обеспечением
|
77 7 03 29440
|
000
|
242,5
|
200,0
|
200,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 29440
|
200
|
242,5
|
200,0
|
200,0
|
|
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
|
77 7 03 S2300
|
000
|
1 113,6
|
1 113,6
|
1 113,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 03 S2300
|
200
|
1 113,6
|
1 113,6
|
1 113,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета
|
|
|
746,5
|
746,5
|
746,5
|
|
- расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств местного бюджета
|
|
|
367,1
|
367,1
|
367,1
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
|
77 7 03 S2450
|
000
|
21 000,0
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
77 7 03 S2450
|
400
|
21 000,0
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
|
|
|
19 400,0
|
20 833,9
|
1 545,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
2 218 960,7
|
1 994 981,7
|
1 934 703,4
|
1.9. в приложении 6:
|
Наименование
|
Код бюджетной классификации
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
Ведо
мство
|
Раз
дел
|
Подраз-дел
|
Целевая статья расходов
|
Вид расходов
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
|
082
|
|
|
|
|
18 516,0
|
15 502,4
|
15 527,6
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
05
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Жилищное хозяйство
|
|
05
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
|
05
|
01
|
11 0 00 00000
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Комплексное развитие"
|
|
05
|
01
|
11 2 00 00000
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
|
|
05
|
01
|
11 2 01 00000
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на разработку проектно-сметной документации и строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
|
|
05
|
01
|
11 2 01 26010
|
000
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
01
|
11 2 01 26010
|
400
|
2 913,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
|
057
|
|
|
|
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Культура и кинематография
|
|
08
|
04
|
00 0 00 00000
|
000
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
|
08
|
04
|
00 0 00 00000
|
000
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
08
|
04
|
77 0 00 00000
|
000
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
08
|
04
|
77 7 00 00000
|
000
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
08
|
04
|
77 7 01 00000
|
000
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
08
|
04
|
77 7 01 00190
|
000
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
08
|
04
|
77 7 01 00190
|
200
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального района, ИТОГО
|
074
|
|
|
|
|
269,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Образование
|
|
07
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
269,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области образования
|
|
07
|
09
|
00 0 00 00000
|
000
|
269,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
07
|
09
|
77 0 00 00000
|
000
|
269,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
07
|
09
|
77 7 00 00000
|
000
|
269,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
07
|
09
|
77 7 01 00000
|
000
|
269,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
07
|
09
|
77 7 01 00190
|
000
|
269,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
|
07
|
09
|
77 7 01 00190
|
100
|
216,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
07
|
09
|
77 7 01 00190
|
200
|
52,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
|
330
|
|
|
|
|
14 647,6
|
10 473,5
|
10 473,5
|
|
Общегосударствен-ные вопросы
|
|
01
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
14 647,6
|
10 473,5
|
10 473,5
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
|
01
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
9 748,9
|
9 324,8
|
9 324,8
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
03
|
77 0 00 00000
|
000
|
9 748,9
|
9 324,8
|
9 324,8
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
03
|
77 7 00 00000
|
000
|
9 748,9
|
9 324,8
|
9 324,8
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
01
|
03
|
77 7 01 00000
|
000
|
9 748,9
|
9 324,8
|
9 324,8
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
01
|
03
|
77 7 01 00190
|
000
|
6 806,1
|
6 382,0
|
6 382,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
01
|
03
|
77 7 01 00190
|
200
|
1 322,1
|
898,0
|
898,0
|
|
Другие общегосударствен-ные вопросы
|
|
01
|
13
|
00 0 00 0000
|
000
|
4 898,7
|
1 148,7
|
1 148,7
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
13
|
77 0 00 00000
|
000
|
4 898,7
|
1 148,7
|
1 148,7
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
13
|
77 7 00 00000
|
000
|
4 898,7
|
1 148,7
|
1 148,7
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
01
|
13
|
77 7 03 00000
|
000
|
3 870,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа
|
|
01
|
13
|
77 7 03 26000
|
000
|
3 870,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
|
01
|
13
|
77 7 03 26000
|
100
|
3 750,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, ИТОГО
|
487
|
|
|
|
|
2 147 488,0
|
1 931 352,4
|
1 871 088,9
|
|
Общегосударственные вопросы
|
|
01
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
146 722,3
|
142 166,3
|
147 018,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
|
01
|
04
|
00 0 00 00000
|
000
|
119 085,3
|
118 185,9
|
118 185,9
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
04
|
77 0 00 00000
|
000
|
115 366,0
|
114 466,6
|
114 466,6
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
04
|
77 7 00 00000
|
000
|
115 366,0
|
114 466,6
|
114 466,6
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
01
|
04
|
77 7 01 00000
|
000
|
115 366,0
|
114 466,6
|
114 466,6
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
01
|
04
|
77 7 01 00190
|
000
|
113 571,6
|
112 672,2
|
112 672,2
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
01
|
04
|
77 7 01 00190
|
200
|
12 596,1
|
11 696,7
|
11 696,7
|
|
Другие общегосударствен-ные вопросы
|
|
01
|
13
|
00 0 00 00000
|
000
|
24 121,3
|
20 338,8
|
25 338,8
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
13
|
77 0 00 00000
|
000
|
20 928,9
|
17 146,4
|
22 146,4
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
13
|
77 7 00 00000
|
000
|
20 928,9
|
17 146,4
|
22 146,4
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
01
|
13
|
77 7 03 00000
|
000
|
6 156,7
|
2 374,2
|
7 374,2
|
|
Выплаты по обязательствам администрации Балахнинского муниципального округа
|
|
01
|
13
|
77 7 03 26600
|
000
|
3 860,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
01
|
13
|
77 7 03 26600
|
800
|
3 860,0
|
120,0
|
120,0
|
|
Расходы, связанные с обеспечением органов местного самоуправления лицензионным программным обеспечением
|
|
01
|
13
|
77 7 03 29440
|
000
|
242,5
|
200,0
|
200,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
01
|
13
|
77 7 03 29440
|
200
|
242,5
|
200,0
|
200,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
|
03
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
21 916,8
|
19 871,8
|
22 386,2
|
|
Гражданская оборона
|
|
03
|
09
|
00 0 00 00000
|
000
|
6 601,0
|
6 611,0
|
6 611,0
|
|
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
|
03
|
09
|
19 0 00 00000
|
000
|
842,0
|
852,0
|
852,0
|
|
Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
|
03
|
09
|
19 0 03 00000
|
000
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
|
Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
|
03
|
09
|
19 0 03 25290
|
000
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
03
|
09
|
19 0 03 25290
|
200
|
10,0
|
20,0
|
20,0
|
|
Национальная экономика
|
|
04
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
114 812,6
|
51 266,2
|
61 266,2
|
|
Топливно-энергетический комплекс
|
|
04
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
04
|
02
|
77 0 00 00000
|
000
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
04
|
02
|
77 7 00 00000
|
000
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
04
|
02
|
77 7 03 00000
|
000
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области
|
|
04
|
02
|
77 7 03 25080
|
000
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
04
|
02
|
77 7 03 25080
|
200
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Транспорт
|
|
04
|
08
|
00 0 00 00000
|
000
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
04
|
08
|
77 0 00 00000
|
000
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
04
|
08
|
77 7 00 00000
|
000
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
04
|
08
|
77 7 03 00000
|
000
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
|
|
04
|
08
|
77 7 03 25900
|
000
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
04
|
08
|
77 7 03 25900
|
200
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
|
04
|
09
|
00 0 00 00000
|
000
|
104 968,1
|
42 189,7
|
52 189,7
|
|
Непрограммные расходы
|
|
04
|
09
|
77 0 00 00000
|
000
|
4 087,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
04
|
09
|
77 7 00 00000
|
000
|
4 087,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
04
|
09
|
77 7 03 00000
|
000
|
4 087,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание, ремонт, кап. ремонт и реконструкция автодорог общего пользования собственности Балахнинского муниципального округа, ремонт и кап. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Балахнинского муниципального округа за счет средств дорожного фонда
|
|
04
|
09
|
77 7 03 25120
|
000
|
4 087,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
04
|
09
|
77 7 03 25120
|
200
|
4 087,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Связь и информатика
|
|
04
|
10
|
00 0 00 00000
|
000
|
2 003,6
|
1 993,6
|
1 993,6
|
|
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
|
04
|
10
|
19 0 00 00000
|
000
|
890,0
|
880,0
|
880,0
|
|
Обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
|
|
04
|
10
|
19 0 07 00000
|
000
|
890,0
|
880,0
|
880,0
|
|
Обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и расходы на ее функционирование
|
|
04
|
10
|
19 0 07 25350
|
000
|
890,0
|
880,0
|
880,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
04
|
10
|
19 0 07 25350
|
200
|
890,0
|
880,0
|
880,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
04
|
10
|
77 0 00 00000
|
000
|
1 113,6
|
1 113,6
|
1 113,6
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
04
|
10
|
77 7 00 00000
|
000
|
1 113,6
|
1 113,6
|
1 113,6
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
04
|
10
|
77 7 03 00000
|
000
|
1 113,6
|
1 113,6
|
1 113,6
|
|
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
|
|
04
|
10
|
77 7 03 S2300
|
000
|
1 113,6
|
1 113,6
|
1 113,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
04
|
10
|
77 7 03 S2300
|
200
|
1 113,6
|
1 113,6
|
1 113,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
746,5
|
746,5
|
746,5
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
|
04
|
12
|
00 0 00 00000
|
000
|
5 685,5
|
5 685,5
|
5 685,5
|
|
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
|
|
04
|
12
|
09 0 00 00000
|
000
|
2 505,5
|
2 505,5
|
2 505,5
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа"
|
|
04
|
12
|
09 1 00 00000
|
000
|
2 505,5
|
2 505,5
|
2 505,5
|
|
Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
|
|
04
|
12
|
09 1 01 00000
|
000
|
2 005,5
|
2 005,5
|
2 005,5
|
|
Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни -мательства»
|
|
04
|
12
|
09 1 I5 00000
|
000
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства
|
|
04
|
12
|
09 1 I5 55270
|
000
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
12
|
09 1 I5 55270
|
800
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
04
|
12
|
09 1 04 00000
|
000
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на финансовую и инвестиционную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
04
|
12
|
09 1 04 61010
|
000
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
|
04
|
12
|
09 1 04 61010
|
800
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
05
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
211 511,5
|
144 778,5
|
177 407,7
|
|
Жилищное хозяйство
|
|
05
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
43 775,4
|
13 762,7
|
24 133,1
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
|
|
05
|
01
|
07 0 00 00000
|
000
|
2 884,5
|
2 449,5
|
2 449,5
|
|
Содержание имущества муниципальной казны
|
|
05
|
01
|
07 0 01 00000
|
000
|
2 884,5
|
2 449,5
|
2 449,5
|
|
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Балахнинского муниципального округа
|
|
05
|
01
|
07 0 01 26000
|
000
|
2 884,5
|
2 449,5
|
2 449,5
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
05
|
01
|
07 0 01 26000
|
200
|
2 884,5
|
2 449,5
|
2 449,5
|
|
"Муниципальная адресная программа
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2025 годы"
|
|
05
|
01
|
13 0 00 00000
|
000
|
26 360,5
|
2 304,3
|
12 674,7
|
|
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
|
|
05
|
01
|
13 0 F3 00000
|
000
|
26 360,5
|
2 304,3
|
12 674,7
|
|
Расходы на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Первый этап реализации Программы
|
|
05
|
01
|
13 0 F3 67483
|
000
|
16 060,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
01
|
13 0 F3 67483
|
400
|
16 060,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
05
|
01
|
77 0 00 00000
|
000
|
12 796,6
|
9 008,9
|
9 008,9
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
05
|
01
|
77 7 00 00000
|
000
|
12 796,6
|
9 008,9
|
9 008,9
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
05
|
01
|
77 7 03 00000
|
000
|
12 796,6
|
9 008,9
|
9 008,9
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
|
05
|
01
|
77 7 03 25200
|
000
|
262,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
05
|
01
|
77 7 03 25200
|
200
|
262,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Коммунальное хозяйство
|
|
05
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
50 566,3
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
Непрограммные расходы
|
|
05
|
02
|
77 0 00 00000
|
000
|
50 566,3
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
05
|
02
|
77 7 00 00000
|
000
|
50 566,3
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
05
|
02
|
77 7 03 00000
|
000
|
50 566,3
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
|
05
|
02
|
77 7 03 26010
|
000
|
5 248,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
02
|
77 7 03 26010
|
400
|
5 248,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
|
|
05
|
02
|
77 7 03 S2450
|
000
|
21 000,0
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
05
|
02
|
77 7 03 S2450
|
400
|
21 000,0
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
19 400,0
|
20 833,9
|
1 545,6
|
|
Благоустройство
|
|
05
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
107 702,3
|
100 604,1
|
100 604,1
|
|
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»
|
|
05
|
03
|
18 0 00 00000
|
000
|
30 087,5
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
|
|
05
|
03
|
18 0 F2 00000
|
000
|
29 187,5
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
Расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа
|
|
05
|
03
|
18 0 F2 55550
|
000
|
24 823,0
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
05
|
03
|
18 0 F2 55550
|
200
|
24 823,0
|
25 002,9
|
25 002,9
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
21 447,1
|
21 602,5
|
21 602,5
|
|
- расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
893,6
|
900,1
|
900,1
|
|
- расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
2 482,3
|
2 500,3
|
2 500,3
|
|
Дополнительные расходы, направленные на развитие современной городской среды за счет средств местного бюджета
|
|
05
|
03
|
18 0 F2 5555D
|
000
|
4 364,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
05
|
03
|
18 0 F2 5555D
|
200
|
4 364,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
05
|
03
|
77 0 00 00000
|
000
|
40 013,5
|
37 999,9
|
37 999,9
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
05
|
03
|
77 7 00 00000
|
000
|
40 013,5
|
37 999,9
|
37 999,9
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
05
|
03
|
77 7 03 00000
|
000
|
40 013,5
|
37 999,9
|
37 999,9
|
|
Расходы на содержание и обслуживание уличного освещения
|
|
05
|
03
|
77 7 03 27100
|
000
|
39 524,2
|
37 999,9
|
37 999,9
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
05
|
03
|
77 7 03 27100
|
200
|
39 524,2
|
37 999,9
|
37 999,9
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству округа
|
|
05
|
03
|
77 7 03 27700
|
000
|
359,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
05
|
03
|
77 7 03 27700
|
200
|
359,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на реализацию общественно-значимых проектов
|
|
05
|
03
|
77 7 03 27800
|
000
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
05
|
03
|
77 7 03 27800
|
200
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Образование
|
|
07
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
1 269 368,7
|
1 267 209,2
|
1 167 169,7
|
|
Дошкольное образование
|
|
07
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
454 354,0
|
382 351,8
|
383 400,1
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»
|
|
07
|
01
|
01 0 00 00000
|
000
|
454 354,0
|
382 351,8
|
383 400,1
|
|
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»
|
|
07
|
01
|
01 5 00 00000
|
000
|
74 723,9
|
2 797,5
|
3 845,8
|
|
Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации
|
|
07
|
01
|
01 5 01 00000
|
000
|
2 327,3
|
2 797,5
|
3 845,8
|
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений
|
|
07
|
01
|
01 5 01 S2180
|
000
|
2 327,3
|
2 797,5
|
3 845,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
01
|
01 5 01 S2180
|
600
|
2 327,3
|
2 797,5
|
3 845,8
|
|
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
|
|
07
|
01
|
01 5 P2 00000
|
000
|
34 796,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов
|
|
07
|
01
|
01 5 P2 52320
|
000
|
34 796,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
07
|
01
|
01 5 P2 52320
|
400
|
34 796,6
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
33 070,7
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
1 377,9
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
348,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство дошкольной образовательной организации на ул. Мазурова
|
|
07
|
01
|
01 5 03 00000
|
000
|
37 600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
|
07
|
01
|
01 5 03 26010
|
000
|
964,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
07
|
01
|
01 5 03 26010
|
400
|
964,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
|
|
07
|
01
|
01 5 03 S2450
|
000
|
36 635,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
07
|
01
|
01 5 03 S2450
|
400
|
36 635,5
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
36 269,2
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
366,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Общее образование
|
|
07
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
632 364,2
|
706 364,2
|
603 276,4
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»
|
|
07
|
02
|
01 0 00 00000
|
000
|
631 585,4
|
706 364,2
|
603 276,4
|
|
Подпрограмма «Развитие общего образования»
|
|
07
|
02
|
01 1 00 00000
|
000
|
571 496,2
|
571 221,9
|
571 221,9
|
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
|
|
07
|
02
|
01 1 02 00000
|
000
|
542 162,6
|
541 888,3
|
541 888,3
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних
|
|
07
|
02
|
01 1 02 21590
|
000
|
134 592,7
|
134 318,4
|
134 318,4
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 1 02 21590
|
600
|
134 592,7
|
134 318,4
|
134 318,4
|
|
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
|
|
07
|
02
|
01 1 02 73070
|
000
|
407 105,8
|
407 105,8
|
407 105,8
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 1 02 73070
|
600
|
407 105,8
|
407 105,8
|
407 105,8
|
|
Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство
|
|
07
|
02
|
01 1 04 00000
|
000
|
28 198,6
|
28 198,6
|
28 198,6
|
|
Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
|
|
07
|
02
|
01 1 04 53030
|
000
|
28 198,6
|
28 198,6
|
28 198,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 1 04 53030
|
600
|
28 198,6
|
28 198,6
|
28 198,6
|
|
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»
|
|
07
|
02
|
01 5 00 00000
|
000
|
4 750,0
|
106 163,4
|
3 075,6
|
|
Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации
|
|
07
|
02
|
01 5 01 00000
|
000
|
4 750,0
|
106 163,4
|
3 075,6
|
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета
|
|
07
|
02
|
01 5 01 S2180
|
000
|
4 750,0
|
106 163,4
|
3 075,6
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 5 01 S2180
|
600
|
4 750,0
|
106 163,4
|
3 075,6
|
|
Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»
|
|
07
|
02
|
01 8 00 00000
|
000
|
55 339,2
|
28 978,9
|
28 978,9
|
|
Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление здоровья школьников
|
|
07
|
02
|
01 8 01 00000
|
000
|
55 339,2
|
28 978,9
|
28 978,9
|
|
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы
|
|
07
|
02
|
01 8 01 L3040
|
000
|
37 744,4
|
11 384,1
|
11 384,1
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
02
|
01 8 01 L3040
|
600
|
37 744,4
|
11 384,1
|
11 384,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
26 078,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммные расходы
|
|
07
|
02
|
77 0 00 00000
|
000
|
778,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
07
|
02
|
77 7 00 00000
|
000
|
778,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
|
|
07
|
02
|
77 7 03 00000
|
000
|
778,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций
|
|
07
|
02
|
77 7 03 S2510
|
000
|
778,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
07
|
02
|
77 7 03 S2510
|
400
|
778,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Дополнительное образование детей
|
|
07
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
141 950,5
|
139 335,9
|
139 335,9
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»
|
|
07
|
03
|
01 0 00 00000
|
000
|
73 731,3
|
73 731,3
|
73 731,3
|
|
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
|
|
07
|
03
|
01 2 00 00000
|
000
|
73 581,3
|
73 581,3
|
73 581,3
|
|
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий
|
|
07
|
03
|
01 2 02 00000
|
000
|
73 581,3
|
73 581,3
|
73 581,3
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
|
|
07
|
03
|
01 2 02 23590
|
000
|
73 581,3
|
73 581,3
|
73 581,3
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
03
|
01 2 02 23590
|
600
|
73 581,3
|
73 581,3
|
73 581,3
|
|
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
|
07
|
03
|
02 0 00 00000
|
000
|
57 991,8
|
55 377,2
|
55 377,2
|
|
Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»
|
|
07
|
03
|
02 2 00 00000
|
000
|
2 614,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный проект "Культурная среда"
|
|
07
|
03
|
02 2 А1 00000
|
000
|
2 614,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на поддержку отрасли культуры
|
|
07
|
03
|
02 2 А1 55190
|
000
|
2 614,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
03
|
02 2 А1 55190
|
600
|
2 614,6
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета
|
|
07
|
03
|
|
|
1 934,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета
|
|
07
|
03
|
|
|
543,8
|
0,0
|
0,0
|
|
- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств местного бюджета
|
|
07
|
03
|
|
|
136,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области образования
|
|
07
|
09
|
00 0 00 00000
|
000
|
32 715,9
|
32 173,2
|
34 173,2
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»
|
|
07
|
09
|
01 0 00 00000
|
000
|
31 173,2
|
31 173,2
|
33 173,2
|
|
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|
|
07
|
09
|
01 A 00 00000
|
000
|
17 813,2
|
17 813,2
|
17 813,2
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений на основе муниципальных заданий
|
|
07
|
09
|
01 A 02 00000
|
000
|
5 191,0
|
5 191,0
|
5 191,0
|
|
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
|
|
07
|
09
|
01 A 02 27590
|
000
|
5 191,0
|
5 191,0
|
5 191,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
07
|
09
|
01 A 02 27590
|
600
|
5 191,0
|
5 191,0
|
5 191,0
|
|
Культура и кинематография
|
|
08
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
264 687,0
|
187 614,5
|
175 220,9
|
|
Культура
|
|
08
|
01
|
00 0 00 00000
|
000
|
256 230,4
|
179 157,9
|
166 764,3
|
|
Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
|
08
|
01
|
02 0 00 00000
|
000
|
256 167,9
|
179 095,4
|
166 701,8
|
|
Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»
|
|
08
|
01
|
02 2 00 00000
|
000
|
93 529,8
|
16 818,2
|
3 408,0
|
|
Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры
|
|
08
|
01
|
02 2 01 00000
|
000
|
1 525,0
|
1 408,0
|
3 408,0
|
|
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
|
08
|
01
|
02 2 01 25020
|
000
|
1 064,0
|
1 200,0
|
3 200,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
08
|
01
|
02 2 01 25020
|
600
|
1 064,0
|
1 200,0
|
3 200,0
|
|
Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|
|
08
|
01
|
02 2 01 L4670
|
000
|
461,0
|
208,0
|
208,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
08
|
01
|
02 2 01 L4670
|
600
|
461,0
|
208,0
|
208,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
341,1
|
158,1
|
158,1
|
|
- расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета
|
|
|
|
|
|
119,9
|
49,9
|
49,9
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
|
08
|
01
|
02 2 02 00000
|
000
|
92 004,8
|
15 410,2
|
0,0
|
|
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
|
|
08
|
01
|
02 2 02 26010
|
000
|
9 033,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|
|
08
|
01
|
02 2 02 26010
|
400
|
9 033,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»
|
|
08
|
01
|
02 4 00 00000
|
000
|
161 991,9
|
161 631,0
|
161 631,0
|
|
Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
|
|
08
|
01
|
02 4 01 00000
|
000
|
161 991,9
|
161 631,0
|
161 631,0
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры
|
|
08
|
01
|
02 4 01 40590
|
000
|
80 794,9
|
113 109,5
|
102 478,7
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
08
|
01
|
02 4 01 40590
|
600
|
80 794,9
|
113 109,5
|
102 478,7
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок
|
|
08
|
01
|
02 4 01 41590
|
000
|
12 962,0
|
18 170,2
|
16 458,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
08
|
01
|
02 4 01 41590
|
600
|
12 962,0
|
18 170,2
|
16 458,9
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
|
|
08
|
01
|
02 4 01 42590
|
000
|
21 216,9
|
30 351,3
|
27 353,9
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
08
|
01
|
02 4 01 42590
|
600
|
21 216,9
|
30 351,3
|
27 353,9
|
|
Социальная политика
|
|
10
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
56 536,0
|
56 501,3
|
57 631,1
|
|
Социальное обеспечение населения
|
|
10
|
03
|
00 0 00 00000
|
000
|
2 158,4
|
2 257,8
|
2 360,4
|
|
Муниципальная программа "Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
|
|
10
|
03
|
12 0 00 00000
|
000
|
1 936,4
|
2 017,8
|
2 102,4
|
|
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области"
|
|
10
|
03
|
12 1 00 00000
|
000
|
1 936,4
|
2 017,8
|
2 102,4
|
|
Перечисление социальной выплаты для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, ветеранов Великой отечественной Войны и членов их семей
|
|
10
|
03
|
12 1 02 00000
|
000
|
1 936,4
|
2 017,8
|
2 102,4
|
|
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
|
|
10
|
03
|
12 1 02 51340
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
|
10
|
03
|
12 1 02 51340
|
300
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»
|
|
10
|
03
|
12 1 02 51350
|
000
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
|
10
|
03
|
12 1 02 51350
|
300
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
|
|
10
|
03
|
12 1 02 51760
|
000
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
|
10
|
03
|
12 1 02 51760
|
300
|
968,2
|
1 008,9
|
1 051,2
|
|
Физическая культура и спорт
|
|
11
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
52 688,8
|
52 688,8
|
53 688,8
|
|
Массовый спорт
|
|
11
|
02
|
00 0 00 00000
|
000
|
51 278,8
|
51 278,8
|
51 278,8
|
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»
|
|
11
|
02
|
03 0 00 00000
|
000
|
51 278,8
|
51 278,8
|
51 278,8
|
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта»
|
|
11
|
02
|
03 1 00 00000
|
000
|
51 278,8
|
51 278,8
|
51 278,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
11
|
02
|
03 1 03 25270
|
200
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
|
11
|
02
|
03 1 03 25270
|
600
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
Контрольно-счетная палата Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, ИТОГО
|
493
|
|
|
|
|
5 802,9
|
5 495,5
|
5 495,5
|
|
Общегосударственные вопросы
|
|
01
|
00
|
00 0 00 00000
|
000
|
5 802,9
|
5 495,5
|
5 495,5
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
|
01
|
06
|
00 0 00 00000
|
000
|
5 802,9
|
5 495,5
|
5 495,5
|
|
Непрограммные расходы
|
|
01
|
06
|
77 0 00 00000
|
000
|
5 802,9
|
5 495,5
|
5 495,5
|
|
Непрограммное направление деятельности
|
|
01
|
06
|
77 7 00 00000
|
000
|
5 802,9
|
5 495,5
|
5 495,5
|
|
Содержание аппарата управления
|
|
01
|
06
|
77 7 01 00000
|
000
|
5 802,9
|
5 495,5
|
5 495,5
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
01
|
06
|
77 7 01 00190
|
000
|
3 590,2
|
3 282,8
|
3 282,8
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
|
01
|
06
|
77 7 01 00190
|
200
|
611,5
|
304,1
|
304,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
2 218 960,7
|
1 994 981,7
|
1 934 703,4
|
1.10. в приложении 7:
|
Наименование
|
Код бюджетной классифика-ции
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
Раз-дел
|
Под-раз-дел
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
00
|
185 011,4
|
175 973,9
|
180 825,6
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
01
|
03
|
9 748,9
|
9 324,8
|
9 324,8
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
119 085,3
|
118 185,9
|
118 185,9
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
01
|
06
|
21 830,2
|
21 522,8
|
21 522,8
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01
|
13
|
30 831,3
|
23 298,8
|
28 298,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
03
|
00
|
21 916,8
|
19 871,8
|
22 386,2
|
|
Гражданская оборона
|
03
|
09
|
6 601,0
|
6 611,0
|
6 611,0
|
|
Национальная экономика
|
04
|
00
|
130 365,6
|
66 718,6
|
76 743,8
|
|
Топливно-энергетический комплекс
|
04
|
02
|
972,6
|
939,0
|
939,0
|
|
Транспорт
|
04
|
08
|
724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
04
|
09
|
104 968,1
|
42 189,7
|
52 189,7
|
|
Связь и информатика
|
04
|
10
|
2 003,6
|
1 993,6
|
1 993,6
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
00
|
214 424,5
|
144 778,5
|
177 407,7
|
|
Жилищное хозяйство
|
05
|
01
|
46 688,4
|
13 762,7
|
24 133,1
|
|
Коммунальное хозяйство
|
05
|
02
|
50 566,3
|
26 042,4
|
48 301,2
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
107 702,3
|
100 604,1
|
100 604,1
|
|
Образование
|
07
|
00
|
1 269 638,2
|
1 267 209,2
|
1 167 169,7
|
|
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
454 354,0
|
382 351,8
|
383 400,1
|
|
Общее образование
|
07
|
02
|
632 364,2
|
706 364,2
|
603 276,4
|
|
Дополнительное образование детей
|
07
|
03
|
141 950,5
|
139 335,9
|
139 335,9
|
|
Другие вопросы в области образования
|
07
|
09
|
32 985,4
|
32 173,2
|
34 173,2
|
|
Культура и кинематография
|
08
|
00
|
264 703,0
|
187 614,5
|
175 220,9
|
|
Культура
|
08
|
01
|
256 230,4
|
179 157,9
|
166 764,3
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
08
|
04
|
8 472,6
|
8 456,6
|
8 456,6
|
|
Социальная политика
|
10
|
00
|
56 663,8
|
56 566,3
|
57 656,1
|
|
Социальное обеспечение населения
|
10
|
03
|
2 286,2
|
2 322,8
|
2 385,4
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
|
2 218 960,7
|
1 994 981,7
|
1 934 703,4
|
1.11. пункт 18. изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Балахнинского муниципального округа:
1) на 2021 год в размере 22 334,7 тыс. рублей;
2) на 2022 год в размере 19 784,9 тыс. рублей;
3) на 2023 год в размере 21 756,3 тыс. рублей.»;
2. Настоящее решение опубликовать в официальном приложении к газете «Рабочая Балахна» Курс «РБ», а также разместить на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (www.balakhna.nn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов А.Н.Сидорин
Глава местного самоуправления
Балахнинского муниципального округа А.Н.Галкин
|