ГлавнаяПочтаКарта сайтаПечатьОфициальный сайтВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Балахнинский округ Нижегородской области
поиск

Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области
Заглушка
Яндекс.Метрика
Переход на новый сайт


ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Решение Совета депутатов №135 от 24.02.2021 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 28.01.2021 №111) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального округа на 2021 год:

         - общий объем доходов в сумме 2 164 479,8 тыс. рублей;

         - общий объем расходов в сумме 2 218 960,7 тыс. рублей;

         - размер дефицита в сумме 54 480,9 тыс. рублей.»;                                                                                                             

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального округа на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 2 021 279,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 989 458,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 994 981,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 26 298,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 934 703,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 54 755,4 тыс. рублей;

3) размер дефицита на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, размер дефицита на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

 

     1.3. приложение 1 дополнить строками следующего содержания:

 

Ведомство

Код бюджетной классификации РФ

Администраторы доходов

 

001

 

Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа

001

2 19 45160 14 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных округов

001

2 19 60010 14 0000 150

 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов

487

 

Администрация  Балахнинского муниципального округа

    487

2 02 25304 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет федерального бюджета

    487

2 02 20299 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

    487

2 02 25303 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

   487

2 02 25519 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры

487

2 19 60010 14 0000 150

 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов

 

1.4. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1;

 

1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:

 

«Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:

 

1) на 2021 год в сумме 847 035,4 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 862 266,7 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 972 562,8 тыс. рублей.»;

 

1.6. пункт 7 изложить в следующей редакции:

 

«Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2021 год в сумме 1 343 995,8 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1 117 570,2 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме 1 159 013,1 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 969 355,1 тыс. рублей;

- на 2023 год в сумме 1 016 896,0 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 894 351,7 тыс. рублей.»;

 

 

1.7. приложение 4 изложить в следующей редакции:

                                                                                                     

Источники финансирования дефицита бюджета

Балахнинского муниципального округа

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                                                                  

 (тыс. руб.)

Наименование

2021 год

2022 год

2023 год

Разница между привлеченными и погашенными бюджетом муниципального округа в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций

60 000,0

16 500,0

0,0

Разница между привлеченными и погашенными бюджетом муниципального округа в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-60 000,0

-16 500,0

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение соответствующего финансового года

54 480,9

0,0

0,0

ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

54 480,9

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. в приложении 5:

 

Наименование

Код бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

Целевая статья расходов

Вид расходов

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»

 

 

 

01 0 00 00000

 

 

 

000

1 221 105,5

1 222 802,5

1 122 763,0

Подпрограмма «Развитие общего образования»

 

01 1 00 00000

 

000

969 758,2

969 408,1

969 408,1

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий

 

 

 

01 1 02 00000

 

 

 

000

 

 

 

542 162,6

 

 

 

541 888,3

 

 

 

541 888,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних

 

 

 

01 1 02 21590

 

 

 

000

 

 

 

134 592,7

 

 

 

134 318,4

 

 

 

134 318,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

01 1 02 21590

 

 

 

600

 

 

 

134 592,7

 

 

 

134 318,4

 

 

 

134 318,4

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

 

 

 

 

01 1 02 73070

 

 

 

 

000

 

 

 

 

407 105,8

 

 

 

 

407 105,8

 

 

 

 

407 105,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

01 1 02 73070

 

 

 

600

 

 

 

407 105,8

407 105,8

407 105,8

Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство

 

 

 

 

 

01 1 04 00000

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

28 198,6

 

 

 

 

 

28 198,6

 

 

 

 

 

28 198,6

Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 1 04 53030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 198,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 198,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 198,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

01 1 04 53030

 

 

 

600

 

 

 

28 198,6

 

 

 

28 198,6

 

 

 

28 198,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

 

 

01 2 00 00000

 

 

000

 

 

81 412,1

 

 

80 412,1

 

 

80 412,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий

 

 

 

01 2 02 00000

 

 

 

000

 

 

 

73 581,3

 

 

 

73 581,3

 

 

 

73 581,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей

 

 

 

01 2 02 23590

 

 

 

000

 

 

 

73 581,3

 

 

 

73 581,3

 

 

 

73 581,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

01 2 02 23590

 

 

 

600

 

 

 

73 581,3

 

 

 

73 581,3

 

 

 

73 581,3

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»

 

 

01 5 00 00000

 

 

000

 

 

90 473,9

 

 

119 960,9

 

 

19 921,4

Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ,  разработка и корректировка проектно-сметной документации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 5 01 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 077,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 960,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 921,4

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

01 5 01 S2180

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

7 077,3

 

 

 

 

 

108 960,9

 

 

 

 

 

6 921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

01 5 01 S2180

 

 

 

600

 

 

 

7 077,3

 

 

 

108 960,9

 

 

 

6 921,4

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

 

 

 

 

01 5 P2 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

34 796,6

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов

 

 

 

 

 

01 5 P2 52320

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

34 796,6

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

 

01 5 P2 52320

 

 

400

 

 

34 796,6

 

 

0,0

 

 

0,0

в том числе:

 

 

 

 

 

Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 070,7

0,0

0,0

Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 377,9

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

348,0

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

Строительство дошкольной образовательной организации на ул. Мазурова

 

 

01 5 03 00000

 

 

000

 

 

37 600,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства

01 5 03 26010

000

964,5

0,0

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01 5 03 26010

400

964,5

0,0

0,0

Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов

 

 

 

 

 

01 5 03 S2590

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

36 635,5

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

 

01 5 03 S2590

 

 

400

 

 

36 635,5

 

 

0,0

 

 

0,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

 

36 269,2

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

 

366,3

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»

 

 

01 8 00 00000

 

 

000

 

 

55 339,2

 

 

28 978,9

 

 

28 978,9

Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных  учреждениях, укрепление здоровья школьников

 

 

 

 

01 8 01 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

55 339,2

 

 

 

 

28 978,9

 

 

 

 

28 978,9

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

01 8 01 L3040

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

37 744,4

 

 

 

 

 

 

 

11 384,1

 

 

 

 

 

 

 

11 384,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

01 8 01 L3040

 

 

 

600

 

 

 

37 744,4

 

 

 

11 384,1

 

 

 

11 384,1

в том числе:

 

 

 

 

 

расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 078,2

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 

 

01 A 00 00000

 

 

000

 

 

17 813,2

 

 

17 813,2

 

 

17 813,2

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений ИДЦ на основе муниципальных заданий

 

 

 

01 A 02 00000

 

 

 

000

 

 

 

5 191,0

 

 

 

5 191,0

 

 

 

5 191,0

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

 

 

 

 

01 A 02 27590

 

 

 

 

000

 

 

 

 

5 191,0

 

 

 

 

5 191,0

 

 

 

 

5 191,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

01 A 02 27590

 

 

 

600

 

 

 

5 191,0

 

 

 

5 191,0

 

 

 

5 191,0

Муниципальная программа  «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

 

 

02 0 00 00000

 

 

 

000

 

 

 

323 801,5

 

 

 

244 132,4

 

 

 

231 756,8

Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

 

 

02 2 00 00000

 

 

000

 

 

96 144,4

 

 

16 818,2

 

 

3 408,0

Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры

 

 

 

 

02 2 01 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

1 525,0

 

 

 

 

1 408,0

 

 

 

 

3 408,0

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры

 

 

02 2 01 25020

 

 

000

 

 

1 064,0

 

 

1 200,0

 

 

3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

02 2 01 25020

 

 

 

600

 

 

 

1 064,0

 

 

 

1 200,0

 

 

 

3 200,0

Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 

 

 

 

 

02 2 01 L4670

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

461,0

 

 

 

 

 

208,0

 

 

 

 

 

208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

02 2 01 L4670

 

 

 

600

 

 

 

461,0

 

 

 

208,0

 

 

 

208,0

в том числе:

 

 

 

 

 

Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341,1

 

 

 

 

 

 

 

158,1

 

 

 

 

 

 

 

158,1

Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры  в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,9

 

 

 

 

 

 

 

49,9

 

 

 

 

 

 

 

49,9

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства

 

 

 

 

02 2 02 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

92 004,8

 

 

 

 

15 410,2

 

 

 

 

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

 

 

 

 

 

02 2 02 26010

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

9 033,3

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

 

02 2 02 26010

 

 

400

 

 

9 033,3

 

 

0,0

 

 

0,0

Федеральный проект "Культурная среда"

 

02 2 А1 00000

 

000

 

2 614,6

0,0

0,0

Расходы на поддержку отрасли культуры

 

02 2 А1 55190

 

000

 

2 614,6

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

02 2 А1 55190

 

 

 

600

 

 

 

2 614,6

0,0

0,0

в том числе:

 

 

 

 

 

- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

1 934,8

0,0

0,0

- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

543,8

0,0

0,0

- расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

136,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

 

 

 

 

02 4 00 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

217 369,1

 

 

 

 

217 008,2

 

 

 

 

217 008,2

Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги

 

 

 

 

02 4 01 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

217 369,1

 

 

 

 

217 008,2

 

 

 

 

217 008,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры

 

 

02 4 01 40590

 

 

000

 

 

80 794,9

 

 

113 109,5

 

 

102 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

02 4 01 40590

 

 

 

600

 

 

 

80 794,9

 

 

 

113 109,5

 

 

 

102 478,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок

 

 

02 4 01 41590

 

 

000

 

 

12 962,0

 

 

18 170,2

 

 

16 458,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

02 4 01 41590

 

 

 

600

 

 

 

12 962,0

 

 

 

18 170,2

 

 

 

16 458,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

 

 

02 4 01 42590

 

 

000

 

 

21 216,9

 

 

30 351,3

 

 

27 353,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

02 4 01 42590

 

 

600

 

 

21 216,9

 

 

30 351,3

 

 

27 353,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

 

 

 

03 0 00 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

62 816,2

 

 

 

 

62 816,2

 

 

 

 

63 816,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта»

 

 

03 1 00 00000

 

 

000

 

 

61 406,2

 

 

61 406,2

 

 

61 406,2

Организация и проведение комплекса массовых физкультурно-спортивных мероприятий для всех категорий населения

 

 

 

 

03 1 03 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

700,0

 

 

 

 

700,0

 

 

 

 

700,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры

 

03 1 03 25270

 

000

 

700,0

 

700,0

 

700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

03 1 03 25270

 

 

200

 

 

550,0

 

 

550,0

 

 

550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

03 1 03 25270

 

 

 

600

 

 

 

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

150,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"

 

 

 

 

 

07 0 00 00000

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

5 776,9

 

 

 

 

 

5 341,9

 

 

 

 

 

5 341,9

Содержание имущества муниципальной казны

 

07 0 01 00000

 

000

 

3 876,9

 

3 441,9

 

3 441,9

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Балахнинского муниципального округа

 

 

 

 

 

07 0 01 26000

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

3 876,9

 

 

 

 

 

3 441,9

 

 

 

 

 

3 441,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

07 0 01 26000

 

 

200

 

 

3 876,9

 

 

3 441,9

 

 

3 441,9

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"

 

 

 

09 0 00 00000

 

 

 

000

 

 

 

2 505,5

 

 

 

2 505,5

 

 

 

2 505,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа"

 

 

 

09 1 00 00000

 

 

 

000

 

 

 

2 505,5

 

 

 

2 505,5

 

 

 

2 505,5

Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

 

 

 

09 1 I5 00000

 

 

 

000

 

 

 

0,0

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства

 

09 1 I5 55270

 

000

 

0,0

 

500,0

 

500,0

Иные бюджетные ассигнования

09 1 I5 55270

800

0,0

500,0

500,0

Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 

 

09 1 04 00000

 

 

000

 

 

500,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Расходы на финансовую и инвестиционную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

 

 

 

09 1 04 61010

 

 

 

000

 

 

 

500,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

Иные бюджетные ассигнования

09 1 04 61010

800

500,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

 

 

 

11 0 00 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

18 466,0

 

 

 

 

15 452,4

 

 

 

 

15 477,6

Подпрограмма "Комплексное развитие"

 

11 2 00 00000

 

000

 

2 913,0

 

0,0

 

0,0

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

 

 

11 2 01 00000

 

 

000

 

 

2 913,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации и строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

 

 

 

 

11 2 01 26010

 

 

 

 

000

 

 

 

 

2 913,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

 

 

 

11 2 01 26010

 

 

 

400

 

 

 

2 913,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

Муниципальная программа "Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"

 

 

 

 

 

12 0 00 00000

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

29 240,8

 

 

 

 

 

27 471,1

 

 

 

 

 

26 542,9

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области"

 

 

 

 

 

 

12 1 00 00000

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

26 331,0

 

 

 

 

 

 

24 678,7

 

 

 

 

 

 

23 570,7

Перечисление социальной  выплаты для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем  инвалидов,  ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, ветеранов   Великой отечественной Войны и членов их семей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 1 02 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 936,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 017,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 102,4

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 1 02 51340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 

12 1 02 51340

 

300

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

 

 

 

 

12 1 02 51350

 

 

 

 

000

 

 

 

 

968,2

 

 

 

 

1 008,9

 

 

 

 

1 051,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 

12 1 02 51350

 

300

 

968,2

 

1 008,9

 

1 051,2

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

12 1 02 51760

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

968,2

 

 

 

 

 

 

1 008,9

 

 

 

 

 

 

1 051,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 

12 1 02 51760

 

300

 

968,2

 

1 008,9

 

1 051,2

"Муниципальная адресная программа

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2025 годы""

 

 

 

 

 

 

 

13 0 00 00000

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

26 360,5

 

 

 

 

 

 

 

2 304,3

 

 

 

 

 

 

 

12 674,7

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

 

 

 

13 0 F3 00000

 

 

 

000

 

 

 

26 360,5

 

 

 

2 304,3

 

 

 

12 674,7

Расходы на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  Первый этап реализации Программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 0 F3 67483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 060,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

 

13 0 F3 67483

 

 

400

 

 

16 060,5

 

 

0,0

 

 

0,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»

 

 

 

 

 

18 0 00 00000

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

30 087,5

 

 

 

 

 

25 002,9

 

 

 

 

 

25 002,9

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

 

 

18 0 F2 00000

 

 

000

 

 

29 187,5

 

 

25 002,9

 

 

25 002,9

Расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа

 

18 0 F2 55550

 

000

 

24 823,0

 

25 002,9

 

25 002,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

18 0 F2 55550

 

 

200

 

 

24 823,0

 

 

25 002,9

 

 

25 002,9

в том числе:

 

 

 

 

 

  - расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

21 447,1

 

 

 

 

 

21 602,5

 

 

 

 

 

21 602,5

  - расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

893,6

 

 

 

 

 

900,1

 

 

 

 

 

900,1

  - расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

2 482,3

 

 

 

 

 

2 500,3

 

 

 

 

 

2 500,3

Дополнительные расходы, направленные на развитие современной городской среды за счет средств местного бюджета

 

 

 

18 0 F2 5555D

 

 

 

000

 

 

 

4 364,5

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

18 0 F2 5555D

 

 

200

 

 

4 364,5

 

 

0,0

 

 

0,0

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

 

 

 

 

 

 

19 0 00 00000

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

2 132,0

 

 

 

 

 

 

 

2 132,0

 

 

 

 

 

 

 

2 132,0

"Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций

 

 

 

 

 

 

 

 

19 0 03 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций

 

 

 

 

 

 

 

 

19 0 03 25290

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

19 0 03 25290

 

 

200

 

 

10,0

 

 

20,0

 

 

20,0

Обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

 

 

 

 

19 0 07 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

890,0

 

 

 

 

880,0

 

 

 

 

880,0

Обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и расходы на ее функционирование

 

 

 

 

 

 

 

 

19 0 07 25350

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

890,0

 

 

 

 

 

 

 

 

880,0

 

 

 

 

 

 

 

 

880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

19 0 07 25350

 

 

200

 

 

890,0

 

 

880,0

 

 

880,0

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

308 692,9

257 791,4

286 946,4

Непрограммное направление деятельности

 

77 7 00 00000

 

000

 

308 692,9

 

257 791,4

 

286 946,4

Содержание аппарата управления

 

77 7 01 00000

 

000

 

133 196,5

 

131 280,1

 

131 280,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

 

77 7 01 00190

 

 

000

 

 

124 253,4

 

 

122 337,0

 

 

122 337,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

77 7 01 00190

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

109 654,8

 

 

 

 

 

 

 

109 438,2

 

 

 

 

 

 

 

109 438,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 01 00190

 

 

200

 

 

14 598,6

 

 

12 898,8

 

 

12 898,8

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

77 7 03 00000

 

000

 

133 357,2

 

90 001,5

 

119 112,0

Мероприятия в топливно-энергетической области

 

77 7 03 25080

 

000

 

972,6

 

939,0

 

939,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 25080

 

 

200

 

 

972,6

 

 

939,0

 

 

939,0

Содержание, ремонт, кап. ремонт и реконструкция автодорог общего пользования собственности  Балахнинского муниципального округа, ремонт  и кап. ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Балахнинского муниципального округа за счет средств дорожного фонда

77 7 03 25120

000

4 08,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 25120

200

4 087,1

0,0

0,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

 

77 7 03 25200

 

000

 

262,2

 

0,0

 

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 25200

 

 

200

 

 

262,2

 

 

0,0

 

 

0,0

Расходы на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

 

 

 

 

 

77 7 03 25900

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

724,4

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 25900

 

 

200

 

 

724,4

 

 

0,0

 

 

0,0

Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа

 

 

77 7 03 26000

 

 

000

 

 

4 374,2

 

 

624,2

 

 

5 624,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

77 7 03 26000

 

 

100

 

 

3 750,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

 

 

 

 

 

77 7 03 26010

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

5 248,6

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

 

77 7 03 26010

 

 

400

 

 

5 248,6

 

 

0,0

 

 

0,0

Выплаты по обязательствам администрации Балахнинского муниципального округа

 

 

77 7 03 26600

 

 

000

 

 

3 860,0

 

 

120,0

 

 

120,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 26600

800

3 860,0

120,0

120,0

Расходы на содержание и обслуживание уличного освещения

 

 

77 7 03 27100

 

 

000

 

 

39 524,2

 

 

37 999,9

 

 

37 999,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 27100

 

 

200

 

 

39 524,2

 

 

37 999,9

 

 

37 999,9

Прочие мероприятия по благоустройству округа

 

77 7 03 27700

 

000

 

359,3

 

0,0

 

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 27700

 

 

200

 

 

359,3

 

 

0,0

 

 

0,0

Расходы на реализацию общественно-значимых проектов

 

77 7 03 27800

 

000

 

130,0

 

0,0

 

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 27800

 

 

200

 

 

130,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Расходы, связанные с обеспечением органов местного самоуправления лицензионным программным обеспечением

 

 

 

77 7 03 29440

 

 

 

000

 

 

 

242,5

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 29440

 

 

200

 

 

242,5

 

 

200,0

 

 

200,0

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

 

 

77 7 03 S2300

 

 

000

 

 

1 113,6

 

 

1 113,6

 

 

1 113,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

77 7 03 S2300

 

 

200

 

 

1 113,6

 

 

1 113,6

 

 

1 113,6

в том числе:

 

 

 

 

 

  - расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

746,5

 

 

 

746,5

 

 

 

746,5

  - расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

367,1

 

 

 

367,1

 

 

 

367,1

Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

 

 

 

77 7 03 S2450

 

 

 

000

 

 

 

21 000,0

 

 

 

26 042,4

 

 

 

48 301,2

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

 

77 7 03 S2450

 

 

400

 

 

21 000,0

 

 

26 042,4

 

 

48 301,2

в том числе:

 

 

 

 

 

- расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

 

19 400,0

 

 

 

 

20 833,9

 

 

 

 

1 545,6

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

   

2 218 960,7

1 994 981,7

1 934 703,4

 

1.9. в приложении 6:

 

Наименование

Код бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

Ведо

мство

Раз

дел

Подраз-дел

Целевая статья расходов

Вид расходов

 

 

 

Управление сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

082

 

 

 

 

18 516,0

15 502,4

15 527,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

05

 

 

00

 

 

00 0 00 00000

 

 

000

 

 

2 913,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Жилищное хозяйство

 

 

05

 

01

 

00 0 00 00000

 

000

 

2 913,0

 

0,0

 

0,0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 0 00 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 913,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма "Комплексное развитие"

 

 

 

05

 

 

01

 

 

11 2 00 00000

 

 

000

 

 

2 913,0

 

 

0,0

 

 

0,0

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

01

 

 

 

 

11 2 01 00000

 

 

 

 

000

 

 

 

 

2 913,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации и строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

11 2 01 26010

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

2 913,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

11 2 01 26010

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

2 913,0

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Культура и кинематография

 

 

08

 

04

 

00 0 00 00000

000

     16,0

      0,0

      0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

 

 

 

08

 

 

04

 

 

00 0 00 00000

000

16,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

 

 

08

 

04

 

77 0 00 00000

000

16,0

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

 

 

 

08

 

 

04

 

77 7 00 00000

000

16,0

0,0

0,0

Содержание аппарата управления

 

 

08

 

04

77 7 01 00000

000

16,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

 

 

 

08

 

 

 

04

77 7 01 00190

000

16,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

08

04

77 7 01 00190

200

16,0

0,0

0,0

Управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального района, ИТОГО

074

 

 

 

 

269,5

0,0

0,0

Образование

 

07

00

00 0 00 00000

000

269,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

 

07

09

00 0 00 00000

000

269,5

0,0

0,0

Непрограммные расходы

 

07

09

77 0 00 00000

000

269,5

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

 

07

09

77 7 00 00000

000

269,5

0,0

0,0

Содержание аппарата управления

 

07

09

77 7 01 00000

000

269,5

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

07

09

77 7 01 00190

000

269,5

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

07

09

77 7 01 00190

100

216,6

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

07

09

77 7 01 00190

200

52,9

0,0

0,0

Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

330

 

 

 

 

14 647,6

10 473,5

10 473,5

Общегосударствен-ные вопросы

 

01

00

00 0 00 00000

000

14 647,6

10 473,5

10 473,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

 

01

03

00 0 00 00000

000

9 748,9

9 324,8

9 324,8

Непрограммные расходы

 

01

03

77 0 00 00000

000

9 748,9

9 324,8

9 324,8

Непрограммное направление деятельности

 

01

03

77 7 00 00000

000

9 748,9

9 324,8

9 324,8

Содержание аппарата управления

 

01

03

77 7 01 00000

000

9 748,9

9 324,8

9 324,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

01

03

77 7 01 00190

000

6 806,1

6 382,0

6 382,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

03

77 7 01 00190

200

1 322,1

898,0

898,0

Другие общегосударствен-ные вопросы

 

01

13

00 0 00 0000

000

4 898,7

1 148,7

1 148,7

Непрограммные расходы

 

01

13

77 0 00 00000

000

4 898,7

1 148,7

1 148,7

Непрограммное направление деятельности

 

01

13

77 7 00 00000

000

4 898,7

1 148,7

1 148,7

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

01

13

77 7 03 00000

000

3 870,0

120,0

120,0

Прочие выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа

 

01

13

77 7 03 26000

000

3 870,0

120,0

120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

01

13

77 7 03 26000

100

3 750,0

0,0

0,0

Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, ИТОГО

 

 

 

 

 

487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 147 488,0

 

 

 

 

 

1 931 352,4

 

 

 

 

 

1 871 088,9

Общегосударственные вопросы

 

01

00

00 0 00 00000

000

146 722,3

142 166,3

147 018,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

01

04

00 0 00 00000

000

119 085,3

118 185,9

118 185,9

Непрограммные расходы

 

01

04

77 0 00 00000

000

115 366,0

114 466,6

114 466,6

Непрограммное направление деятельности

 

01

04

77 7 00 00000

000

115 366,0

114 466,6

114 466,6

Содержание аппарата управления

 

01

04

77 7 01 00000

000

115 366,0

114 466,6

114 466,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

01

04

77 7 01 00190

000

113 571,6

112 672,2

112 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

04

77 7 01 00190

200

12 596,1

11 696,7

11 696,7

Другие общегосударствен-ные вопросы

 

01

13

00 0 00 00000

000

24 121,3

20 338,8

25 338,8

Непрограммные расходы

 

01

13

77 0 00 00000

000

20 928,9

17 146,4

22 146,4

Непрограммное направление деятельности

 

01

13

77 7 00 00000

000

20 928,9

17 146,4

22 146,4

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

01

13

77 7 03 00000

000

6 156,7

2 374,2

7 374,2

Выплаты по обязательствам администрации Балахнинского муниципального округа

 

01

13

77 7 03 26600

000

3 860,0

120,0

120,0

Иные бюджетные ассигнования

 

01

13

77 7 03 26600

800

3 860,0

120,0

120,0

Расходы, связанные с обеспечением органов местного самоуправления лицензионным программным обеспечением

 

01

13

77 7 03 29440

000

242,5

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

13

77 7 03 29440

200

242,5

200,0

200,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

03

00

00 0 00 00000

000

21 916,8

19 871,8

22 386,2

Гражданская оборона

 

03

09

00 0 00 00000

000

6 601,0

6 611,0

6 611,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

03

09

19 0 00 00000

000

842,0

852,0

852,0

Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций

 

03

09

19 0 03 00000

000

10,0

20,0

20,0

Развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций

 

03

09

19 0 03 25290

000

10,0

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

03

09

19 0 03 25290

200

10,0

20,0

20,0

Национальная экономика

 

04

00

00 0 00 00000

000

114 812,6

51 266,2

61 266,2

Топливно-энергетический комплекс

 

04

02

00 0 00 00000

000

972,6

939,0

939,0

Непрограммные расходы

 

04

02

77 0 00 00000

000

972,6

939,0

939,0

Непрограммное направление деятельности

 

04

02

77 7 00 00000

000

972,6

939,0

939,0

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

04

02

77 7 03 00000

000

972,6

939,0

939,0

Мероприятия в топливно-энергетической области

 

04

02

77 7 03 25080

000

972,6

939,0

939,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

02

77 7 03 25080

200

972,6

939,0

939,0

Транспорт

 

04

08

00 0 00 00000

000

724,4

0,0

0,0

Непрограммные расходы

 

04

08

77 0 00 00000

000

724,4

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

 

04

08

77 7 00 00000

000

724,4

0,0

0,0

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

04

08

77 7 03 00000

000

724,4

0,0

0,0

Расходы на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

 

04

08

77 7 03 25900

000

724,4

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

08

77 7 03 25900

200

724,4

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 

04

09

00 0 00 00000

000

104 968,1

42 189,7

52 189,7

Непрограммные расходы

 

04

09

77 0 00 00000

000

4 087,1

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

 

04

09

77 7 00 00000

000

4 087,1

0,0

0,0

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

04

09

77 7 03 00000

000

4 087,1

0,0

0,0

Содержание, ремонт, кап. ремонт и реконструкция автодорог общего пользования собственности Балахнинского муниципального округа, ремонт и кап. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Балахнинского муниципального округа за счет средств дорожного фонда

 

04

09

77 7 03 25120

000

4 087,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

09

77 7 03 25120

200

4 087,1

0,0

0,0

Связь и информатика

 

04

10

00 0 00 00000

000

2 003,6

1 993,6

1 993,6

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

04

10

19 0 00 00000

000

890,0

880,0

880,0

Обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

 

04

10

19 0 07 00000

000

890,0

880,0

880,0

Обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и расходы на ее функционирование

 

04

10

19 0 07 25350

000

890,0

880,0

880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

10

19 0 07 25350

200

890,0

880,0

880,0

Непрограммные расходы

 

04

10

77 0 00 00000

000

1 113,6

1 113,6

1 113,6

Непрограммное направление деятельности

 

04

10

77 7 00 00000

000

1 113,6

1 113,6

1 113,6

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

04

10

77 7 03 00000

000

1 113,6

1 113,6

1 113,6

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

 

04

10

77 7 03 S2300

000

1 113,6

1 113,6

1 113,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

10

77 7 03 S2300

200

1 113,6

1 113,6

1 113,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

746,5

746,5

746,5

Другие вопросы в области национальной экономики

 

04

12

00 0 00 00000

000

5 685,5

5 685,5

5 685,5

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"

 

04

12

09 0 00 00000

000

2 505,5

2 505,5

2 505,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа"

 

04

12

09 1 00 00000

000

2 505,5

2 505,5

2 505,5

Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП

 

04

12

09 1 01 00000

000

2 005,5

2 005,5

2 005,5

Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни -мательства»

 

04

12

09 1 I5 00000

000

0,0

500,0

500,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства

 

04

12

09 1 I5 55270

000

0,0

500,0

500,0

Иные бюджетные ассигнования

 

04

12

09 1 I5 55270

800

0,0

500,0

500,0

Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 

04

12

09 1 04 00000

000

500,0

0,0

0,0

Расходы на финансовую и инвестиционную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

 

04

12

09 1 04 61010

000

500,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

 

04

12

09 1 04 61010

800

500,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

00 0 00 00000

000

211 511,5

144 778,5

177 407,7

Жилищное хозяйство

 

05

01

00 0 00 00000

000

43 775,4

13 762,7

24 133,1

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"

 

05

01

07 0 00 00000

000

2 884,5

2 449,5

2 449,5

Содержание имущества муниципальной казны

 

05

01

07 0 01 00000

000

2 884,5

2 449,5

2 449,5

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Балахнинского муниципального округа

 

05

01

07 0 01 26000

000

2 884,5

2 449,5

2 449,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

01

07 0 01 26000

200

2 884,5

2 449,5

2 449,5

"Муниципальная адресная программа

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2025 годы"

 

05

01

13 0 00 00000

000

26 360,5

2 304,3

12 674,7

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

 

05

01

13 0 F3 00000

000

26 360,5

2 304,3

12 674,7

Расходы на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  Первый этап реализации Программы

 

05

01

13 0 F3 67483

000

16 060,5

0,0

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

05

01

13 0 F3 67483

400

16 060,5

0,0

0,0

Непрограммные расходы

 

05

01

77 0 00 00000

000

12 796,6

9 008,9

9 008,9

Непрограммное направление деятельности

 

05

01

77 7 00 00000

000

12 796,6

9 008,9

9 008,9

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

05

01

77 7 03 00000

000

12 796,6

9 008,9

9 008,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства

 

05

01

77 7 03 25200

000

262,2

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

01

77 7 03 25200

200

262,2

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

 

05

02

00 0 00 00000

000

50 566,3

26 042,4

48 301,2

Непрограммные расходы

 

05

02

77 0 00 00000

000

50 566,3

26 042,4

48 301,2

Непрограммное направление деятельности

 

05

02

77 7 00 00000

000

50 566,3

26 042,4

48 301,2

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

05

02

77 7 03 00000

000

50 566,3

26 042,4

48 301,2

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

 

05

02

77 7 03 26010

000

5 248,6

0,0

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

05

02

77 7 03 26010

400

5 248,6

0,0

0,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

 

05

02

77 7 03 S2450

000

21 000,0

26 042,4

48 301,2

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

05

02

77 7 03 S2450

400

21 000,0

26 042,4

48 301,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

- расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

19 400,0

20 833,9

1 545,6

Благоустройство

 

05

03

00 0 00 00000

000

107 702,3

100 604,1

100 604,1

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»

 

05

03

18 0 00 00000

000

30 087,5

25 002,9

25 002,9

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

 

05

03

18 0 F2 00000

000

29 187,5

25 002,9

25 002,9

Расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа

 

05

03

18 0 F2 55550

000

24 823,0

25 002,9

25 002,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

18 0 F2 55550

200

24 823,0

25 002,9

25 002,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

21 447,1

21 602,5

21 602,5

  - расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

893,6

900,1

900,1

  - расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

2 482,3

2 500,3

2 500,3

Дополнительные расходы, направленные на развитие современной городской среды за счет средств местного бюджета

 

05

03

18 0 F2 5555D

000

4 364,5

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

18 0 F2 5555D

200

4 364,5

0,0

0,0

Непрограммные расходы

 

05

03

77 0 00 00000

000

40 013,5

37 999,9

37 999,9

Непрограммное направление деятельности

 

05

03

77 7 00 00000

000

40 013,5

37 999,9

37 999,9

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

05

03

77 7 03 00000

000

40 013,5

37 999,9

37 999,9

Расходы на содержание и обслуживание уличного освещения

 

05

03

77 7 03 27100

000

39 524,2

37 999,9

37 999,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

77 7 03 27100

200

39 524,2

37 999,9

37 999,9

Прочие мероприятия по благоустройству округа

 

05

03

77 7 03 27700

000

359,3

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

77 7 03 27700

200

359,3

0,0

0,0

Расходы на реализацию общественно-значимых проектов

 

05

03

77 7 03 27800

000

130,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

77 7 03 27800

200

130,0

0,0

0,0

Образование

 

07

00

00 0 00 00000

000

1 269 368,7

1 267 209,2

1 167 169,7

Дошкольное образование

 

07

01

00 0 00 00000

000

454 354,0

382 351,8

383 400,1

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»

 

07

01

01 0 00 00000

000

454 354,0

382 351,8

383 400,1

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»

 

07

01

01 5 00 00000

000

74 723,9

2 797,5

3 845,8

Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации

 

07

01

01 5 01 00000

000

2 327,3

2 797,5

3 845,8

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений

 

07

01

01 5 01 S2180

000

2 327,3

2 797,5

3 845,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

01

01 5 01 S2180

600

2 327,3

2 797,5

3 845,8

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

 

07

01

01 5 P2 00000

000

34 796,6

0,0

0,0

Расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов

 

07

01

01 5 P2 52320

000

34 796,6

0,0

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

07

01

01 5 P2 52320

400

34 796,6

0,0

0,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

33 070,7

0,0

0,0

  - расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

1 377,9

0,0

0,0

  - расходы на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

348,0

0,0

0,0

Строительство дошкольной образовательной организации на ул. Мазурова

 

07

01

01 5 03 00000

000

37 600,0

0,0

0,0

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства

 

07

01

01 5 03 26010

000

964,5

0,0

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

07

01

01 5 03 26010

400

964,5

0,0

0,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

 

07

01

01 5 03 S2450

000

36 635,5

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

07

01

01 5 03 S2450

400

36 635,5

0,0

0,0

  - расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 269,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

  - расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области за счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

366,3

0,0

0,0

Общее образование

 

07

02

00 0 00 00000

000

632 364,2

706 364,2

603 276,4

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»

 

07

02

01 0 00 00000

000

631 585,4

706 364,2

603 276,4

Подпрограмма «Развитие общего образования»

 

07

02

01 1 00 00000

000

571 496,2

571 221,9

571 221,9

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий

 

07

02

01 1 02 00000

000

542 162,6

541 888,3

541 888,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних

 

07

02

01 1 02 21590

000

134 592,7

134 318,4

134 318,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

02

01 1 02 21590

600

134 592,7

134 318,4

134 318,4

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

 

07

02

01 1 02 73070

000

407 105,8

407 105,8

407 105,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

02

01 1 02 73070

600

407 105,8

407 105,8

407 105,8

Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство

 

07

02

01 1 04 00000

000

28 198,6

28 198,6

28 198,6

Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные

 

07

02

01 1 04 53030

000

28 198,6

28 198,6

28 198,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

01 1 04 53030

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

28 198,6

 

 

 

 

 

 

28 198,6

 

 

 

 

 

 

28 198,6

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»

 

07

02

01 5 00 00000

000

4 750,0

106 163,4

3 075,6

Укрепление материально- технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ,  разработка и корректировка проектно-сметной документации

 

07

02

01 5 01 00000

000

4 750,0

106 163,4

3 075,6

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета

 

07

02

01 5 01 S2180

000

4 750,0

106 163,4

3 075,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

02

01 5 01 S2180

600

4 750,0

106 163,4

3 075,6

Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»

 

07

02

01 8 00 00000

000

55 339,2

28 978,9

28 978,9

Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных  учреждениях, укрепление здоровья школьников

 

07

02

01 8 01 00000

000

55 339,2

28 978,9

28 978,9

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы

 

07

02

01 8 01 L3040

000

37 744,4

11 384,1

11 384,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

02

01 8 01 L3040

600

37 744,4

11 384,1

11 384,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

26 078,2

0,0

0,0

Непрограммные расходы

 

07

02

77 0 00 00000

000

778,8

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

 

07

02

77 7 00 00000

000

778,8

0,0

0,0

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

 

07

02

77 7 03 00000

000

778,8

0,0

0,0

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций

 

07

02

77 7 03 S2510

000

778,8

0,0

0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

07

02

77 7 03 S2510

400

778,8

0,0

0,0

Дополнительное образование детей

 

07

03

00 0 00 00000

000

141 950,5

139 335,9

139 335,9

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»

 

07

03

01 0 00 00000

000

73 731,3

73 731,3

73 731,3

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

 

07

03

01 2 00 00000

000

73 581,3

73 581,3

73 581,3

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий

 

07

03

01 2 02 00000

000

73 581,3

73 581,3

73 581,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей

 

07

03

01 2 02 23590

000

73 581,3

73 581,3

73 581,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

03

01 2 02 23590

600

73 581,3

73 581,3

73 581,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

07

03

02 0 00 00000

000

57 991,8

55 377,2

55 377,2

Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

 

07

03

02 2 00 00000

000

2 614,6

0,0

0,0

Федеральный проект "Культурная среда"

 

07

03

02 2 А1 00000

000

2 614,6

0,0

0,0

Расходы на поддержку отрасли культуры

 

07

03

02 2 А1 55190

000

2 614,6

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

03

02 2 А1 55190

600

2 614,6

0,0

0,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

 

07

03

 

 

1 934,8

0,0

0,0

  - расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета

 

07

03

 

 

543,8

0,0

0,0

  - расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств местного бюджета

 

07

03

 

 

136,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

 

07

09

00 0 00 00000

000

32 715,9

32 173,2

34 173,2

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»

 

07

09

01 0 00 00000

000

31 173,2

31 173,2

33 173,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 

07

09

01 A 00 00000

000

17 813,2

17 813,2

17 813,2

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений на основе муниципальных заданий

 

07

09

01 A 02 00000

000

5 191,0

5 191,0

5 191,0

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

 

07

09

01 A 02 27590

000

5 191,0

5 191,0

5 191,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

07

09

01 A 02 27590

600

5 191,0

5 191,0

5 191,0

Культура и кинематография

 

08

00

00 0 00 00000

000

264 687,0

187 614,5

175 220,9

Культура

 

08

01

00 0 00 00000

000

256 230,4

179 157,9

166 764,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

08

01

02 0 00 00000

000

256 167,9

179 095,4

166 701,8

Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

 

08

01

02 2 00 00000

000

93 529,8

16 818,2

3 408,0

Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры

 

08

01

02 2 01 00000

000

1 525,0

1 408,0

3 408,0

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры

 

08

01

02 2 01 25020

000

1 064,0

1 200,0

3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

08

01

02 2 01 25020

600

1 064,0

1 200,0

3 200,0

Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 

08

01

02 2 01 L4670

000

461,0

208,0

208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

08

01

02 2 01 L4670

600

461,0

208,0

208,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

341,1

158,1

158,1

  - расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

119,9

49,9

49,9

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства

 

08

01

02 2 02 00000

000

92 004,8

15 410,2

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

 

08

01

02 2 02 26010

000

9 033,3

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

 

08

01

02 2 02 26010

400

9 033,3

0,0

0,0

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

 

08

01

02 4 00 00000

000

161 991,9

161 631,0

161 631,0

Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги

 

08

01

02 4 01 00000

000

161 991,9

161 631,0

161 631,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры

 

08

01

02 4 01 40590

000

80 794,9

113 109,5

102 478,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

08

01

02 4 01 40590

600

80 794,9

113 109,5

102 478,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок

 

08

01

02 4 01 41590

000

12 962,0

18 170,2

16 458,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

08

01

02 4 01 41590

600

12 962,0

18 170,2

16 458,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

 

08

01

02 4 01 42590

000

21 216,9

30 351,3

27 353,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

08

01

02 4 01 42590

600

21 216,9

30 351,3

27 353,9

Социальная политика

 

10

00

00 0 00 00000

000

56 536,0

56 501,3

57 631,1

Социальное обеспечение населения

 

10

03

00 0 00 00000

000

2 158,4

2 257,8

2 360,4

Муниципальная программа "Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"

 

10

03

12 0 00 00000

000

1 936,4

2 017,8

2 102,4

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области"

 

10

03

12 1 00 00000

000

1 936,4

2 017,8

2 102,4

Перечисление социальной выплаты для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, ветеранов   Великой отечественной Войны и членов их семей

 

10

03

12 1 02 00000

000

1 936,4

2 017,8

2 102,4

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

 

10

03

12 1 02 51340

000

0,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 

10

03

12 1 02 51340

300

0,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

 

10

03

12 1 02 51350

000

968,2

1 008,9

1 051,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 

10

03

12 1 02 51350

300

968,2

1 008,9

1 051,2

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

 

10

03

12 1 02 51760

000

968,2

1 008,9

1 051,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 

10

03

12 1 02 51760

300

968,2

1 008,9

1 051,2

Физическая культура и спорт

 

11

00

00 0 00 00000

000

52 688,8

52 688,8

53 688,8

Массовый спорт

 

11

02

00 0 00 00000

000

51 278,8

51 278,8

51 278,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

 

11

02

03 0 00 00000

000

51 278,8

51 278,8

51 278,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта»

 

11

02

03 1 00 00000

000

51 278,8

51 278,8

51 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

11

02

03 1 03 25270

200

550,0

550,0

550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

 

11

02

03 1 03 25270

600

150,0

150,0

150,0

Контрольно-счетная палата Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, ИТОГО

493

 

 

 

 

5 802,9

5 495,5

5 495,5

Общегосударственные вопросы

 

01

00

00 0 00 00000

000

5 802,9

5 495,5

5 495,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

01

06

00 0 00 00000

000

5 802,9

5 495,5

5 495,5

Непрограммные расходы

 

01

06

77 0 00 00000

000

5 802,9

5 495,5

5 495,5

Непрограммное направление деятельности

 

01

06

77 7 00 00000

000

5 802,9

5 495,5

5 495,5

Содержание аппарата управления

 

01

06

77 7 01 00000

000

5 802,9

5 495,5

5 495,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

01

06

77 7 01 00190

000

3 590,2

3 282,8

3 282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

06

77 7 01 00190

200

611,5

304,1

304,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

2 218 960,7

1 994 981,7

1 934 703,4

 

1.10. в приложении 7:

 

Наименование

Код бюджетной классифика-ции

2021 год

2022 год

2023 год

Раз-дел

Под-раз-дел

Общегосударственные вопросы

01

00

185 011,4

175 973,9

180 825,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

9 748,9

9 324,8

9 324,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

119 085,3

118 185,9

118 185,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

21 830,2

21 522,8

21 522,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

30 831,3

23 298,8

28 298,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

03

00

21 916,8

19 871,8

22 386,2

Гражданская оборона

03

09

6 601,0

6 611,0

6 611,0

Национальная экономика

04

00

130 365,6

66 718,6

76 743,8

Топливно-энергетический комплекс

04

02

972,6

939,0

939,0

Транспорт

04

08

724,4

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

104 968,1

42 189,7

52 189,7

Связь и информатика

04

10

2 003,6

1 993,6

1 993,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

214 424,5

144 778,5

177 407,7

Жилищное хозяйство

05

01

46 688,4

13 762,7

24 133,1

Коммунальное хозяйство

05

02

50 566,3

26 042,4

48 301,2

Благоустройство

05

03

107 702,3

100 604,1

100 604,1

Образование

07

00

1 269 638,2

1 267 209,2

1 167 169,7

Дошкольное образование

07

01

454 354,0

382 351,8

383 400,1

Общее образование

07

02

632 364,2

706 364,2

603 276,4

Дополнительное образование детей

07

03

141 950,5

139 335,9

139 335,9

Другие вопросы в области образования

07

09

32 985,4

32 173,2

34 173,2

Культура и кинематография

08

00

264 703,0

187 614,5

175 220,9

Культура

08

01

256 230,4

179 157,9

166 764,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

8 472,6

8 456,6

8 456,6

Социальная политика

10

00

56 663,8

56 566,3

57 656,1

Социальное обеспечение населения

10

03

2 286,2

2 322,8

2 385,4

ИТОГО РАСХОДОВ

 

 

2 218 960,7

1 994 981,7

1 934 703,4

 

1.11. пункт 18. изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Балахнинского муниципального округа:

1) на 2021 год в размере 22 334,7 тыс. рублей;

2) на 2022 год в размере 19 784,9 тыс. рублей;

3) на 2023 год в размере 21 756,3 тыс. рублей.»;

 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном приложении к газете «Рабочая Балахна» Курс «РБ», а также разместить на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (www.balakhna.nn.ru).

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности.  

 

Председатель Совета депутатов                                                      А.Н.Сидорин

 

Глава местного самоуправления

Балахнинского муниципального округа                                            А.Н.Галкин

doc09.03.2021Приложение к решению Совета депутатов
Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
doc?1615272518271 Kb
xls09.03.2021Расходы
Уточнение расходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
xls?161527262868 Kb
xlsx09.03.2021Доходы
Уточнение доходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
xlsx?161527257847 Kb

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Created by GraphitPowered by TreeGraph
Copyright © 2005 Администрация
Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области
ГлавнаяКарта сайтаПочтаКонтакты